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老师,当月发票税率开错了,重新开具。报税时候按重新开具的正确发票报税是吗,那原发票在报税中需要在附表2填写吗

2024-06-15 13:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-15 13:27

你好,是收到的发票吧?

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快账用户8137 追问 2024-06-15 13:27

不是的,开具

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齐红老师 解答 2024-06-15 13:28

原来的负数发票填写表一,和之前申报的地方一样,只是填写负数

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快账用户8137 追问 2024-06-15 13:29

开始开成3个点了,把这个红冲了,重新开具9个点的

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齐红老师 解答 2024-06-15 13:32

当月的的3%的一正一负,这两张发票不用申报的 重新开具的9个点的填写申报

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快账用户8137 追问 2024-06-15 13:35

老师,这种是我哪里填错了呀

老师,这种是我哪里填错了呀
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齐红老师 解答 2024-06-15 13:37

是不是没有勾选,然后吧发票数据直接填写进去了,把申报表截图看下吧

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快账用户8137 追问 2024-06-15 13:41

好的,谢谢老师

好的,谢谢老师
好的,谢谢老师
好的,谢谢老师
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齐红老师 解答 2024-06-15 13:54

这个表没有问题,简易的负数是自动提取的数,还是手填的

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齐红老师 解答 2024-06-15 13:55

再就是附表4的数据和这个相等吧

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快账用户8137 追问 2024-06-15 14:21

老师附表4要填吗

老师附表4要填吗
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齐红老师 解答 2024-06-15 14:54

附表4的数据也会影响主表的,我看下数据一致吧

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快账用户8137 追问 2024-06-15 15:00

附 表4发给您了

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快账用户8137 追问 2024-06-15 15:01

自动读取的老师

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齐红老师 解答 2024-06-15 15:26

我看数据没问题的 应该是系统问题了,点清除数据,再重新提取下吧,主要是 表二和主表的

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你好,是收到的发票吧?
2024-06-15
你好。这两个要是一样就抵消,不用申报。
2024-01-15
需要填写。 一般纳税人在附表一相应税率栏次的 “开具增值税专用发票” 列填正数发票信息,“开具红字增值税专用发票” 列填红字发票信息,主表由系统自动汇总。小规模纳税人根据情况,若自行开具且季度销售额不超标准等情况,一正一负冲减可能不体现;若代开且有预缴税款,一正一负冲减,要在冲红所属期处理预缴税款相关事宜。申报若出现比对不一致,要联系主管税务机关。
2024-12-30
同学你好 红冲的负数申报就可以
2022-04-15
 你好   你红冲的发票   有减去吗? 你是月报还是季报的?  
2021-04-07
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