借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,借主营业务成本负数贷,库存商品负数,下个月退款,借应付账款贷银行。
请问,我们上个月发的货物,已经确认收入,结转成本,但本月因为不合格又退回来了,请问要怎么做账务处理啊?退回来50个,又在本月给补发了50个
老师,我想问下我们是超市从供应商12月采购600多进项,但是退货有800退货,到时供应商意思我们600多给他们转款,到时800他们在给我们账上退款,到时怎么做账?
老师,我想请问一下客户在这个月退回上个月已经确认收入的商品,但是我们还没有退款给他们怎么做账?退款的时候又怎么做?
老师、你好,我们是拼多多商家,客户在我们店铺买了商品已经签收了,后来又申请了退款,商品也没有退回给我们,拼多多系统把钱又退回给了客户,这样的业务我们要怎么做会计分录?麻烦老师把会计分录列出来可以吗?
老师,我有个问题想问下,我们扫码收到款项我确认收入,但是有时候这个产品客户没有退,但是我们有退款,我只是退款,但不退货,这种我怎么体现出来呢?
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
为什么付款的时候是借应付账款,这个不理解
打错了 一个月付款,借应收账款贷银行存款。
应收帐款一个正数一个负数不是相当于没减少应收吗?那我账上还是挂着客户的应收款啊
你好,借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,这是你欠着人家的钱。
这个月收到了借应收账款贷,银行存款不就平帐了?
你不是退款又怎么做?这是回复的最后一个问题。