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会计学堂 > 答疑社区 > 问题详情 你好,小规模纳税人开错的发票,在转为一般纳税人时,还可以红冲吗?红冲后,如何填报申报表,谢谢

2021-11-03 17:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-03 17:54

同学,你好 嗯,可以的 申报表按照开票软件里面的金额填写

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快账用户2070 追问 2021-11-03 17:55

还是按照一的税率填写吗

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齐红老师 解答 2021-11-03 17:57

同学,你好 开具的红字发票,是按照当时的税率填写

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快账用户2070 追问 2021-11-03 17:58

我的意思是我报税应该按百分之几的税率报税

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齐红老师 解答 2021-11-03 18:02

同学,你好 按照小规模的税率报,1%

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同学,你好 嗯,可以的 申报表按照开票软件里面的金额填写
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现在是可以冲红的. 具体步骤如下:若对方未抵扣该专票,可将发票退回来,按原税率冲红,再按现税率补开发票;若对方已抵扣,则需对方提供开具红字发票信息表,经其税务局批准后,把信息表传递给公司,再按原税率冲红,之后按现税率补开具发票. 至于12月份的申报表是否只能去大厅申报,需分情况看:若冲红后销售额和销项税额不为负数,可正常在网上申报;若冲红导致销售额或销项税额出现负数,一般网上申报无法通过,此时则需到大厅申报.
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