你好; 你转出的话是次月附表2里面先去转出处理的; 你们是好久的 进项税要转出
进项税转出,在汇算清缴那张表哪栏填写纳税调增?
老师,汇算清缴,填写纳税调整项目明细表时,那些无票费用(没有正规发票的费用)调增时,填写在那一栏里?
汇算清缴时,小规模纳税人季度销售额不足5万,免征的增值税填写在哪张表的那一栏呢?
年度汇算清缴,营业外支出做纳税调增,填哪张表
汇算清缴纳税调增表,哪栏需要填数,填的数哪里取数?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
固定资产一次性扣除,2022年开具的发票并投入使用能享受该政策吗?
老师:我们公司使用了残疾人,现在申报残疾经费要去残联核实,请问需要带上什么资料?
线上卖货,收款方式线上,挂的预收款,线上买家5个需要票开了5张票9000元,,可以填一张凭证?不要每一个发票填一张凭证吗?
请问老师,幼儿园老师的检查治疗费计入福利费还是非货币性福利?
2018年的,要2018年和2019年汇算清缴转出?在哪里填
你好 ; 是的 去 修改之前的 增值税申报表 和年报处理 ; ;增值税申报表里面附表2 这个其他下面,进项税额转出其他 ; 然后你的纳税调整表扣除类 么有合理的发票 扣除类项目下面 去调增
是不是要把年度报表申报作废,在填写?
你好; 是的。 意思就是要去改年报去税务局大厅
填写的是税款金额吗?
你好 ; 是的。 你 如果发票不允许使用的话; 转出后 增值税要缴纳; 税收金额你就得去修改
是在纳税调整表A105000表里,扣除类调整项目里填写吗?
到税务大厅进项票转出,增值税申报表还要填写吗?
你好; 是的阿里面去调增 费用 。 转出的需要去 改当时的增值税申报表 附表2转出