你好 ; 你跨年了 意思是这个折旧是多做了还是少做了。 这样才能判断
19年调整的固定资产折旧费,当时做的是借 累计折旧,贷 销售费用折旧费,发现销售费用折旧费在贷方,结账的时候,取数没有取进来,导致账面和手工制作的折旧清单有差异,该如何调整?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,一固定资产原值为5000元,累计折旧2500元的时候售卖得到的金额为1000元。但当时账务处理出错了,当成累计折旧是3000元算了。请问多做的累计折旧我们怎么调整?当时的账务处理是这样 借 银行存款 1000 贷 固定资产清理 917 应交税费-销项税 83,借 固定资产清理 2000 累计折旧 3000 贷 固定资产 5000,借 营业外支出 1083 贷 固定资产清理 1083.现在多折旧的500元怎么调整呢
你好,在只有资产负债表的情况下,录入期初数据的时候是录入年初余额还是录入期末余额
你好老师,请问劳务派遣公司只给员工交社保不发工资需要申报个税吗,如何申报?
老师使用权资产和租金付款额计算公式是啥?
请问有2024注会年财管真题完整答案吗,最后那道综合题题库里没有
老师,请问购入的原材料有数量和单价金额,在金蝶软件里是按正常的凭证输入吗,还是在金蝶软件里那个地方输入?
老师房产税和城镇税可以记入税金及附加吧
现在对招待费有什么限制吗?不是有禁酒令,是不是不能开酒水
老师,这个代收垫付的养老保险金,为什么不选呢,不也是属于给职工垫付的款项吗
公司单独出来一个事业部,给了我们5万备用金,我们这个5万,怎么做账
我公司租了别人厂房,还需要交房产税吗?
本来销售费用-折旧费应该在借方红字,现在在贷款,应该是少做了吧?
你好 ; 是的。现在实际是在冲 折旧了。 借 累计折旧,贷 销售费用折旧费
借 累计折旧,贷 销售费用折旧费 这是我做错的凭证啊,现在都在固定资产模块里,我不能手动改凭证,要怎么改呢
你好 ; 去修改你模块 。 你这个是自动结转的。 你不能自己去做分录处理折旧的
要怎么修改呢,手工做分录,系统不让生成凭证啊
你好; 你们系统不让改吗。 你 有固定资产模块; 只能去做修改固定资产卡片处理的。 调整你 里面错误的数据去改。 改了在去 调整 差异金额
我是19年7月做的错误凭证,调整今年的固定资产模块?还是调19年的固定资产模块?
你好 ; 去反结账改之前的 或者是联系你软件售后时候 是否可以 直接在本年里面去改 到时有问题的 做调整 ;因为这个调整肯定会影响申报表和报表的; 你要问清楚 软件售后在改; 不然到时你系统 会取数不对的
售后叫我改19年的错误凭证,但是这样话,20年的期初数销售费用数据不是变动了吗?后面所有的报表都是要改的了吧?
你好; 那就是反结账去改了是的。 对应的报表和年报都得改了