你好 ; 你跨年了 意思是这个折旧是多做了还是少做了。 这样才能判断
19年调整的固定资产折旧费,当时做的是借 累计折旧,贷 销售费用折旧费,发现销售费用折旧费在贷方,结账的时候,取数没有取进来,导致账面和手工制作的折旧清单有差异,该如何调整?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,一固定资产原值为5000元,累计折旧2500元的时候售卖得到的金额为1000元。但当时账务处理出错了,当成累计折旧是3000元算了。请问多做的累计折旧我们怎么调整?当时的账务处理是这样 借 银行存款 1000 贷 固定资产清理 917 应交税费-销项税 83,借 固定资产清理 2000 累计折旧 3000 贷 固定资产 5000,借 营业外支出 1083 贷 固定资产清理 1083.现在多折旧的500元怎么调整呢
请出口退税专业老师解答 老师,请问公司从国内购买设备销售给香港的公司,香港公司在其他三方国家有业务,设备直接从厂家出口到三方国家港口,可以吗?
老师 晚上好,李海这道题核算个人当月个税的时候为什么没有扣减子女教育附加扣除?
本年利润是240716.29*0.05=12035.81,第一季度交了6961.21,第二季度没有交税,第三季度交税是5074.60元,2025年1月交了24年第四季度交了3377.94,那我现在年累计数是3 377.94+6961.21+5074.6=15413.75,本期数是5074.60,比对不通过,怎么搞
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,怎么做账,我们只是承包百叶窗这一部分。
合并报表的现金流量表是自动生成的还是也得做合并分录?
老师你好,我上季度暂估成本了,这个季度的财务报表跟电子税务局的对不上了,该怎么操作
养殖鱼塘的会计分录及成本核算
老师,隐形股东开票过来给公司做账,也以发票来对公付他的分红,这个我做内账怎么做呀?
老师你好,建筑公司,买的百叶窗,对方直接安装,你说这个百叶窗我记什么科目,
个税零申报是不是就不用汇算清缴了,只有交了个税才汇算清缴,对吗
本来销售费用-折旧费应该在借方红字,现在在贷款,应该是少做了吧?
你好 ; 是的。现在实际是在冲 折旧了。 借 累计折旧,贷 销售费用折旧费
借 累计折旧,贷 销售费用折旧费 这是我做错的凭证啊,现在都在固定资产模块里,我不能手动改凭证,要怎么改呢
你好 ; 去修改你模块 。 你这个是自动结转的。 你不能自己去做分录处理折旧的
要怎么修改呢,手工做分录,系统不让生成凭证啊
你好; 你们系统不让改吗。 你 有固定资产模块; 只能去做修改固定资产卡片处理的。 调整你 里面错误的数据去改。 改了在去 调整 差异金额
我是19年7月做的错误凭证,调整今年的固定资产模块?还是调19年的固定资产模块?
你好 ; 去反结账改之前的 或者是联系你软件售后时候 是否可以 直接在本年里面去改 到时有问题的 做调整 ;因为这个调整肯定会影响申报表和报表的; 你要问清楚 软件售后在改; 不然到时你系统 会取数不对的
售后叫我改19年的错误凭证,但是这样话,20年的期初数销售费用数据不是变动了吗?后面所有的报表都是要改的了吧?
你好; 那就是反结账去改了是的。 对应的报表和年报都得改了