你好 ; 你跨年了 意思是这个折旧是多做了还是少做了。 这样才能判断

19年调整的固定资产折旧费,当时做的是借 累计折旧,贷 销售费用折旧费,发现销售费用折旧费在贷方,结账的时候,取数没有取进来,导致账面和手工制作的折旧清单有差异,该如何调整?
老师您好!我做21年汇算清缴时才发现,我去年有一笔计提折旧的分录做错了。应该是借:管理费用-固定资产折旧,贷:累计折旧。可是我账面上做的分录确是借:管理费用-固定资产折旧,贷:固定资产。相当于我把这个固定资产折旧金额没有,把固定资产原值给减少了。报表都已经报了。现在怎么调啊?谢谢老师!
2018年有几个固定资产,当时做账计入了管理费用,现在调到固定资产,是做借固定资产,贷“利润分配-未分配利润”还是最借固定资产,借管理费用(负数),补提2018年至今固定资产的折旧,做借利润分配未分配利润,贷累计折旧,还是做借管理费用,贷累计折旧
老师,一固定资产原值为5000元,累计折旧2500元的时候售卖得到的金额为1000元。但当时账务处理出错了,当成累计折旧是3000元算了。请问多做的累计折旧我们怎么调整?当时的账务处理是这样 借 银行存款 1000 贷 固定资产清理 917 应交税费-销项税 83,借 固定资产清理 2000 累计折旧 3000 贷 固定资产 5000,借 营业外支出 1083 贷 固定资产清理 1083.现在多折旧的500元怎么调整呢
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
本来销售费用-折旧费应该在借方红字,现在在贷款,应该是少做了吧?
你好 ; 是的。现在实际是在冲 折旧了。 借 累计折旧,贷 销售费用折旧费
借 累计折旧,贷 销售费用折旧费 这是我做错的凭证啊,现在都在固定资产模块里,我不能手动改凭证,要怎么改呢
你好 ; 去修改你模块 。 你这个是自动结转的。 你不能自己去做分录处理折旧的
要怎么修改呢,手工做分录,系统不让生成凭证啊
你好; 你们系统不让改吗。 你 有固定资产模块; 只能去做修改固定资产卡片处理的。 调整你 里面错误的数据去改。 改了在去 调整 差异金额
我是19年7月做的错误凭证,调整今年的固定资产模块?还是调19年的固定资产模块?
你好 ; 去反结账改之前的 或者是联系你软件售后时候 是否可以 直接在本年里面去改 到时有问题的 做调整 ;因为这个调整肯定会影响申报表和报表的; 你要问清楚 软件售后在改; 不然到时你系统 会取数不对的
售后叫我改19年的错误凭证,但是这样话,20年的期初数销售费用数据不是变动了吗?后面所有的报表都是要改的了吧?
你好; 那就是反结账去改了是的。 对应的报表和年报都得改了