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老师,1、本期申报的金额为121500.65,这个是勾选的发票的不含税金额吗? 2、税额就是抵扣的进项税额 对吗

2021-11-06 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-06 16:09

你好,你这里所指的本期申报的金额,是针对进项发票的? 

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:09

是附表二,进项的

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齐红老师 解答 2021-11-06 16:10

你好,进项本期申报的金额,就是不含税金额。税额就是进项税额的意思

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:19

老师,这里的期末未缴税额是我们之前还欠这么多没缴吗

老师,这里的期末未缴税额是我们之前还欠这么多没缴吗
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齐红老师 解答 2021-11-06 16:20

你好,是这个申报期的上一期,有这么多税款没有缴纳的意思。

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:22

第30栏要怎么填啊,老师

第30栏要怎么填啊,老师
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齐红老师 解答 2021-11-06 16:25

你好,填写当月缴纳上个月的税款金额。

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:25

是填缴纳的增值税吗,那填的不是那个金额,那一栏有余额?

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齐红老师 解答 2021-11-06 16:27

你好,填写当月缴纳上个月的税款金额。 比如上个月的增值税应纳税额226822.13,那这个月的第30栏就是填写226822.13

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:31

申报9月份税款的时候应纳税额是138090.25元,期初未缴税额是88731.88元,我这个应该填哪个数

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齐红老师 解答 2021-11-06 16:33

你好,申报9月份税款的时候应纳税额是138090.25元,这个月申报10月份税款的时候,第30栏本期缴纳上期应纳税额栏次填写 138090.25

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:39

那我这个未缴税额就一直有余额了,是之前月份欠缴的税款?

那我这个未缴税额就一直有余额了,是之前月份欠缴的税款?
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齐红老师 解答 2021-11-06 16:48

你好,期初未交税额,是之前月份欠缴的税款 如果你按月填写了本期缴纳上期应纳税额栏次,这里的期初未交税额是不会有数据的 

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快账用户5366 追问 2021-11-06 16:52

老师,1、印花税所属期起,止都是月末最后一天吗? 2、应纳税凭证书立(领受)日期 填哪个日期?

老师,1、印花税所属期起,止都是月末最后一天吗?
2、应纳税凭证书立(领受)日期 填哪个日期?
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齐红老师 解答 2021-11-06 16:53

你好 1、印花税所属期起、止,通常是月度第一天到最后一天 2,应纳税凭证书立(领受)日期,通常是填写相应合同的签订日期。

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快账用户5366 追问 2021-11-06 17:08

纳税申报表提交后,没缴款,如果要更改的话还能更改吗

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齐红老师 解答 2021-11-06 17:08

你好,有错误是可以做更正申报的 

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快账用户5366 追问 2021-11-06 17:24

发票勾选了之后要怎么操作那里才显示认证的张数和税额?

发票勾选了之后要怎么操作那里才显示认证的张数和税额?
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齐红老师 解答 2021-11-06 17:25

同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。 最开始是增值税表格的填写 ,后面又是印花税的填写,现在是发票勾选

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你好,你这里所指的本期申报的金额,是针对进项发票的? 
2021-11-06
您好,对的,这个是按照不含税的金额,以及进项,这些
2025-06-14
你好,你的理解没问题了。
2025-06-13
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
同学你好 这个是可以的哦
2021-06-03
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