你好,你这里所指的本期申报的金额,是针对进项发票的?
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师问下就是我这个月抵扣勾选的金额是第一张,因为我填了有效税额,但是在申报系统的第二张的进项的金额不一致,申报系统的是有效税额之前的金额?
老师,1、本期申报的金额为121500.65,这个是勾选的发票的不含税金额吗? 2、税额就是抵扣的进项税额 对吗
请问一般纳税人增值税申报,本期进项税额明细表,是不是只要把勾选的抵扣发票金额填入就行?
老师请问,前期预缴金额没出来,进项勾选勾多了,下个月预缴金额跳出来,就产生留抵退税,留抵金额期初留抵税额多缴为负数,本月报税留抵金额不能抵扣,这个要怎么去更正申报表?
老师,公司收了一笔830万,借款,现在老板要把其他应付款调整成收入,这个又不开票,只能调整成其他业务收入吧?而且不能产生销项税,我都不知道咋做,调整的话,借,其他应付款,贷,其他业务收入,可以吗?
老师好,有两个业务虽然分录写出来了,还是没搞懂,1垫付开办费,当月垫付当月报可写同一张记账凭证 借:管理费用贷:其他应付款第二笔借:其他应付款贷:银行存款。借贷方金额不对,多了。还有一笔是员工垫付多收客人的退款,同一张记账凭证,借银行存款贷其他应付款 借:其他应付款贷银行存款。就这两笔分录就可以了对吧,但是记同一张记账凭证上金额不对。是不是记错了,请老师指正
第二十八期学员,这个登录信息是多少
6月份升为一般纳税人,但是5月份的收入还没开票,现在还能开3个点的发票吗,还是只能开13个点了
公司车折旧怎么计提?是几年计提?新车和二手车分录
老师,公司买了一辆二手车,二手车销售统一发票上,卖方写的人名姓“齐”,但是公司对公账户把这个钱打给了姓“陶”这个怎么处理,9万多不到10万
税金及附加包含哪些税
老师能把各种数据分析的模板发一下吗
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
问下4月货品已发给客户,账上有计成本,4月已收款但未计收入。5月才开票给客户。做5月账的时候发现账上4月有挂收款和往来,但没计收入,有结转了成本。问下这样在5月账上要怎么处理呢?补提在5月去报税会不会有问题
是附表二,进项的
你好,进项本期申报的金额,就是不含税金额。税额就是进项税额的意思
老师,这里的期末未缴税额是我们之前还欠这么多没缴吗
你好,是这个申报期的上一期,有这么多税款没有缴纳的意思。
第30栏要怎么填啊,老师
你好,填写当月缴纳上个月的税款金额。
是填缴纳的增值税吗,那填的不是那个金额,那一栏有余额?
你好,填写当月缴纳上个月的税款金额。 比如上个月的增值税应纳税额226822.13,那这个月的第30栏就是填写226822.13
申报9月份税款的时候应纳税额是138090.25元,期初未缴税额是88731.88元,我这个应该填哪个数
你好,申报9月份税款的时候应纳税额是138090.25元,这个月申报10月份税款的时候,第30栏本期缴纳上期应纳税额栏次填写 138090.25
那我这个未缴税额就一直有余额了,是之前月份欠缴的税款?
你好,期初未交税额,是之前月份欠缴的税款 如果你按月填写了本期缴纳上期应纳税额栏次,这里的期初未交税额是不会有数据的
老师,1、印花税所属期起,止都是月末最后一天吗? 2、应纳税凭证书立(领受)日期 填哪个日期?
你好 1、印花税所属期起、止,通常是月度第一天到最后一天 2,应纳税凭证书立(领受)日期,通常是填写相应合同的签订日期。
纳税申报表提交后,没缴款,如果要更改的话还能更改吗
你好,有错误是可以做更正申报的
发票勾选了之后要怎么操作那里才显示认证的张数和税额?
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。 最开始是增值税表格的填写 ,后面又是印花税的填写,现在是发票勾选