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请问一般纳税人增值税申报,本期进项税额明细表,是不是只要把勾选的抵扣发票金额填入就行?

2023-12-05 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 10:28

你好,对的是这样填也对的。

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快账用户4539 追问 2023-12-05 10:33

如果我这个月没有销项票,那我进项票就不勾选,那这张进项税额表数据就是空白的就行吗?

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齐红老师 解答 2023-12-05 10:35

可以你不勾选进项税额,那张表就没有数据。

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快账用户4539 追问 2023-12-05 10:48

主表里面有上期留底税额是啥意思,我这个销项税额是6100,我勾选了6000,本来想交100税,结果申报显示上期留底税额还有六七多,税费一分钱都没产生

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齐红老师 解答 2023-12-05 10:48

你好 上期没有抵扣完的进项    这个会自动抵扣

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快账用户4539 追问 2023-12-05 10:50

什么意思,就是我上个月进项勾选多了?没抵扣完?

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齐红老师 解答 2023-12-05 10:52

是的,就是这个意思,原来的进项没有抵扣完就会留底的。

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相关问题讨论
你好,对的是这样填也对的。
2023-12-05
好的,请耐心等待,老师需要时间看图与整理思路。
2022-01-11
你好,电子税务局勾选后,打印明细就行。
2025-05-22
必须先做进项税额转出 24800 元,同时勾选 12 月重开的同金额专票正常抵扣;转出填在附表二第 20 栏 “红字专用发票信息表注明的进项税额”,第 13 栏会自动汇总该金额 申报与勾选 12 月所属期申报时,在附表二第 20 栏填 24800(对应《红字信息表》税额),系统会自动计入第 13 栏合计国家税务总局青岛市税务局。 同时在增值税发票综合服务平台正常勾选 12 月重开的专票,参与当期抵扣。 账务处理 冲红原票: 借:相关成本 / 费用 24800(红字) 贷:应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 24800 勾选重开票: 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 24800 贷:相关成本 / 费用 24800
2026-01-06
您好,是只要勾选到合适进项金额抵扣就可以了
2022-05-17
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