同学你好!先要补提税金的 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
老师好,小规模餐饮业从1月份起免征增值税,1月份计提的增值税和附加税进入营业外收入,这块营业外收入要交企业所得税吗? 在以后免征增值税的月份里不计提增值税和附加税行吗
老师你好,小规模纳税人二季度有利润,要交企业所得税,计提所得税的分录是做到6月还是7月,分录怎么写
老师:小规模纳税人餐饮业,现在交6到9月份的增值税和企业所得税,之前没有计提税金的现在分录是怎么写的,
老师好,我们是小规模的餐饮公司,请问下这些都是之前开发票没有计提的税金,那我现在补提的话要怎么写分录啊?
老师,你好,小规模纳税人有限合伙企业企业,7月份缴纳了4-6月的印花税,之前没有计提,现在要怎么做账?
我们请别人设计AB胶容器3D建模设计图,对方给我们3D打印3套,设备图一份,我们得做什么费用,对方的开票大类和名称是什么?
老师,请问,多出来的进项税额可以结转到应交增值税-转出未交增值税吗?
老师,摊销额是不是错了,每年年末付500,怎么摊销额第一年和第二年都是减去300不是500?即使按教案摊销,第一年和第二年摊销额总计116.28+90.03=206.31。未实现融资收益300,怎么没有摊销完毕,按道理2年应该摊销完毕,归零。到底哪里错了?
利息收入属于什么科目
突然收到深圳市计算机系统有限公司打款
老师您好,公司向其他公司支付了技术开发费用,钱已经付出去了,但是还没有收到发票,怎么样做会计分录
老师,我们做专项审计。实际1500万,做3000万报告。我是会计给他们提供资料,审计公司出报告是无二维码的。如果有事?我担责任吗?我只是提供基础资料。
已经交过经营所得,又冲红了,费用会在下一季度抵减吗?
工商年报,纳税总额,2024实际缴纳企业所得税1000,收到了2023年退回的企业所得税,工商填报是填1000还是500
请问公司销售使用过的固定资产,按理需要填报增值税申报表附表一申报纳税,但是实际做账的时候是计入营业外收入或者营业外支出,那么这样增值税申报表上收入和账上营业收入口径不一致了,这种咋个处理呢?