你好,不用收回,可以冲红
上个月我们收到一张普票 这个月发现备注栏有问题 想让对方红冲了重新开 但是对方要收回原来的发票并且不给我们红冲的发票 对方这样做合理吗
你好,机动车销售发票给对方开过去,对方说不合适,让这边冲红重新开,要的比较急,说不合适的票后面寄回来,让我们先冲红重新开了先给他们寄过去,我们也冲红重新都开好了,现在对方又打电话说那个票合适着呢,他们把税都交了,那现在应该怎么办啊?
我们去年开的普票,现在要红冲,能红冲不,因为当时合同问题,需要重新签合同,重新开票,如果红冲,原来开出去的票,需要收回来不?
2022年开出去的销项发票,现在退回来需要重新开具,那退回来这个发票还可以红冲嘛?
2022年开出去的销项发票,现在退回来需要重新开具,那退回来这个发票还可以红冲嘛?现在是2023年了可以红冲嘛?
夲期所得税申报一行计入成本的酬金,是填计提工资总额数加上单位交纳养老金及医保等费用的合计数吗。
你好老师,前任会计和出纳把将不应计入“现金”的收款(企业微信收款)计入了现金日记账,同时进行了不合规的账务处理(提前确认9月应收账款,把10月收的9月货款入9月账里了,同时和将现金全部转走,转入银行存款里),导致现在10月现金账面出现负数,因为有企业微信设置每日提现到银行卡的流水
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
如果重新签订合同,那么下游开给我们的发票,是不是也得重新开?
如果别人没有开错就不用给你重开啊
如果我和甲方的合同期限变了,,变成今年的了,下游的发票都是去年开的,影响不?
你好,这个不影响的
那意思发票的开具早于主合同和晚于主合同不影响啥?
同学,你这个相当月是后面变更合同啊,并不是说你之前签的就不算数了
就是相当于之前的合同作废了,重新投标,重新签合同
我知道你的意思,这个实际上就是变更,并不是说之前作废了的合同就没有存在过了,法律上之前还是签了啊
那意思我保留原来的合同就可以了
是的,你这边正常开红字发票