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去年的一张进项票已经认证了,但是这个进项票和企业主营业务无关,是咨询费,当时记了管理费用直接用银行付款,没有做应交税费-进项税额这一笔分录,想问一下现在应该怎么把这笔进项税额做进去

2021-11-09 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-09 10:00

同学你好,之前是按价税合计计入管理费用了么?

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相关问题讨论
同学你好,之前是按价税合计计入管理费用了么?
2021-11-09
借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税未交增值税。
2021-06-23
借应交税费、应交增值税进项, 贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整, 贷利润分配,未分配利润汇算清缴需要纳税调整。
2023-02-18
同学 你好, 借 管理费用-福利费   贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2021-12-09
你好同学就直接加在去年的账上的费用里就可以了同学
2021-04-12
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