你好 图片看不清楚 500万连续滚动的 12个月 比如2020.10-2021.9 这个期间(包括所有 自开%2B代开%2B税局纳税检查调增额)
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
老师,生产企业账上没库存正常吗
甲公司2024年度经营活动现金净流量为550万元,信用减值损失为100万元,经营性应收项目减少75万元,经营性应付项目增加25万元,管理用固定资产折旧为40万元,存货增加30万元,发生利息费用120万元(其中资本化金额为10万元)。若不考虑其他事项,不存在纳税调整项目,适用企业所得税税率25%,则甲公司2024年已获利息倍数是( )。 A. 3.47 B. 3.55 C. 3.89 D. 4.07 请老师帮忙解析一下这个题!
福利费汇算清缴时需要纳税调增60%么
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
我也不知道这个您看得清楚不
我打开看了,去年的发票加进来也是没有的,因为我去年除了1万其余的是未来发票收入,我这个图片是显示超过500万的意思还是说我不享受小规模的附加税减半征收呢,老师能给个方式我直接问您吗
是不是前边 已经代开了几份专票
是的代开了100多万的, 但是我刚才一个同事又要代开一个4万多的发票,我刚才先开了小额度的发票就没有叠加的发票问题
这是刚刚代开发票就是正常的
附加税(2费)季度不超30万免 超30万就要征收了 比如1号先开了10万专票 当时只交了城建税 3号又开了15万 还是只交城建税 5号又开了10万 此时35万了 要征2费了 一并把1号和3号代开的一块缴纳 10号开1万 城建%2B2费 都要征收的 (因为本季度已经超30万了)
我刚才看了好像11月份没有超过
不好意思老师我一下子没有反应过来,为那个代开的40万本身就超过了
第4季度是直接开的40万 应该在40万之前 也有代开过吧
但是我10月份的也开过一个30多万的发票为什么当时没有这样计算税种呢,而且10月份的前面还开过很多代开的发票累加起来也有几十万,我十月份代开的时候已经达到了134万,但是我打开看了都没有这样叠加核算
我是这样的,10月份我代开了一张37.4的,然后整个10月份加上这个30多万还有十几万一张的,整个10月代开发票为100多万,然后现在十一月我前面带开了4000多一张,1万多一张,然后今天要开这个40万就这样了,如果是同样金额为什么10月份那个30多万也是超额怎么没有叠加算,如果是整个额度的核算目前十一月份也没有10月份的额度高呀,我十一月份目前这个40月还没有开的话,合计数也就10万不到
这就是10-11月代开的明细,9月份还有一张1680的代开,所以唯独这个税种奇怪,其他的那个30多万也没出现这样,
明白了 那就是税局服务器的问题 不碍事的 叠加附加税 只是对之前的代开 一块征收了 比如代开了140万 看下征收的2费 是不是 增值税的(3%2B2)%
是的,这个税率算法只是后面还乘以了3,成了我最开始的问题,那现在就是说我不要开了是吗,我昨天弄的时候就是这样,我以为今天会好,就想着说我今天开,是不是我换一天服务器没问题就不会这样了是吗老师?
税局一般不会多收税款的 根据已经代开的专票 算下应该缴纳的2费 和已经实缴的 两数正好 就对了 有差 也是少交税了 所以才会在40万代开时 叠加收2费
是的老师,的确是当时没有收取只是计算最后没有扣
太感谢老师了,我这吓死了,以为自己干嘛了怎么会这样叠加出现问题,还有老师我想问下如果我要是超过500万了,因为我有普票自开和专票代开问题,都是我自己,我因为可能没注意超过,是否普票自开的税控盘会自己提示还是代开专票的电子税务局会告知呢?
没有提前预警的 一般都是超过了以后 税局才通知的 所以自己得上点心
恩,好的,我现在是200多张发票,申请开票过多,金额大小都有,专票普票又是不同,还有跨月负数冲红,还有当月作废的,还有开了普票要换成专票的,一个人弄,我这电脑又换了,税控盘又不是在一个电脑上有多少的数据,还有两台电脑核算,加上年底了,所以现在是发票数据有几万不对,我登记的和税务局税控盘里面有差额,不过很谢谢老师,不知道这里是怎么弄的,要是能够下次还找您问就好了,这里不知道怎么弄,第一次问,
只要没有更换过税控盘 不管在哪台电脑 数据都是一样的 (发票修复一下就可以) 随时提问 答疑老师很多 都很专业的
好的,谢谢老师答疑。
不客气的 共同进步