同学你好 1; 借,银行存款678000 贷,主营业务收入600000 贷,应交税费一应增一销项78000 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000 2; 借,银行存款22600 贷,其他业务成本20000 贷,应交税费一应增一销项2600 借,其他业务成本5000 贷,原材料5000 3 借,税金及附加15000 贷,应交税费一应交消费税15000 5; 借,税金及附加6692 贷,应交税费一应交城建税6692 6; 借,应交税费一未交增值税78000%2B2600 借,应交税费一应交消费税15000 借,应交税费一应交城建税6692 贷,银行存款
华星工厂2019年9月发生下列有关产品销售业务,每(1)向华龙公司销售A产品30件,件单价1000元/件,增值税税率为13%,款项尚未收到。 (2)预收华丰公司货款20000,存入银行。 (3)向乐凯公司销售B产品50件.单价600元/每件,增值税率为13%,款项已收存银行。(4)发出B产品25件,给华丰公司每件售价600,增值税税率为13%,余款退回。(5)用银行存改支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%。(6)月末,销售原材料一批,售价3000元,增值税税率13%,款项已存入银行。(7)结转出售材料的实际成本2000元(8)月末,预计当月应负担的银行借款利息1500元。(9)月末,向孤儿院捐款50000元。(10)月末,收到职工王涛违反劳动纪律规定交来罚款500元。(11)月末结转本月销售A、B产品的销售成本,A产品的单位成本700元,B产品的单位成本380元。(12)月末计算并结转本月税金及附加7500元,其中,城市维护建设税5 150元,我明费附加2350元。[要求]根据上述资料编制会计分录。
A公间2020年11月销俊一批商品始甲公司,产品销售价临600000,增值税税率为13%,销售成本为250000元,商品已发出,货款已收到。11月月末,A公司又销给乙公司一批闲置原材料,价值20000元,增值税税率13%,销售成本5000元。已发,收到货款。12月月末,A公司向税局申报12月税额,应交消灵税15000元,9市维护建设税率7%,该税款于次年1月10日全部交清。RA公司11月到次年1月的分录求解
1、A公司2019年7月1日与乙公司签订一份销售合同,合同约定A公司交付甲商品一批,价款为10万,税率13%,7月5日发货,乙公司7月10日付款。5日A公司发货,垫付运费2000元,税率9%。10日收到乙公司付款,该批商品成本为8万。
1、A公司2019年月1日与乙公司签订一份销售合同,合同约定A公司交付甲商品一批,价款为10万,税率13%,7月5日发货,乙公司7月10日付款。5日A公司发货,垫付运费2000元,税率9%。10日收到乙公司付款,该批商品成本为8万。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。公司2020年发生如下销售业务: (1)2020年9月8日,甲公司,分期收款销售商品一批,商品货款60 000元。合同规定分三次收取货款,分别在10月31日、11月30日、12月31日收款。总成本48000元。甲公司已经将商品发给对方。并于10月30日收到了第一笔货款。 要求:写出公司2020年9月8日销售、商品出库、2020年10月30日收到第一笔货款的会计分录
老师你好,光伏发电,剩余的电卖给供电公司,开的销售发票,怎么结转成本?比如开票7000元,怎么结转成本?急急
老师好!请教:一餐饮店,库房收到一批免费没花钱的蔬菜,然后各厨房(中餐部门、凉菜部门等)又陆陆续续领出去,做成菜成品卖出去,这个账怎么做呢?
老师!24年四季度企税交的钱,做账忘计提了,报表没有提现,年报也忘调整了,怎么办
收到大米抵债合计分录
老师,所得税费用是什么时候计提,什么时候缴纳的呢?月份?
开发票是选大类没问题就行么?还是必须那个就是那个
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?