同学你好 1; 借,银行存款678000 贷,主营业务收入600000 贷,应交税费一应增一销项78000 借,主营业务成本250000 贷,库存商品250000 2; 借,银行存款22600 贷,其他业务成本20000 贷,应交税费一应增一销项2600 借,其他业务成本5000 贷,原材料5000 3 借,税金及附加15000 贷,应交税费一应交消费税15000 5; 借,税金及附加6692 贷,应交税费一应交城建税6692 6; 借,应交税费一未交增值税78000%2B2600 借,应交税费一应交消费税15000 借,应交税费一应交城建税6692 贷,银行存款

华星工厂2019年9月发生下列有关产品销售业务,每(1)向华龙公司销售A产品30件,件单价1000元/件,增值税税率为13%,款项尚未收到。 (2)预收华丰公司货款20000,存入银行。 (3)向乐凯公司销售B产品50件.单价600元/每件,增值税率为13%,款项已收存银行。(4)发出B产品25件,给华丰公司每件售价600,增值税税率为13%,余款退回。(5)用银行存改支付销售产品广告费5000元,增值税税率6%。(6)月末,销售原材料一批,售价3000元,增值税税率13%,款项已存入银行。(7)结转出售材料的实际成本2000元(8)月末,预计当月应负担的银行借款利息1500元。(9)月末,向孤儿院捐款50000元。(10)月末,收到职工王涛违反劳动纪律规定交来罚款500元。(11)月末结转本月销售A、B产品的销售成本,A产品的单位成本700元,B产品的单位成本380元。(12)月末计算并结转本月税金及附加7500元,其中,城市维护建设税5 150元,我明费附加2350元。[要求]根据上述资料编制会计分录。
A公间2020年11月销俊一批商品始甲公司,产品销售价临600000,增值税税率为13%,销售成本为250000元,商品已发出,货款已收到。11月月末,A公司又销给乙公司一批闲置原材料,价值20000元,增值税税率13%,销售成本5000元。已发,收到货款。12月月末,A公司向税局申报12月税额,应交消灵税15000元,9市维护建设税率7%,该税款于次年1月10日全部交清。RA公司11月到次年1月的分录求解
1、A公司2019年7月1日与乙公司签订一份销售合同,合同约定A公司交付甲商品一批,价款为10万,税率13%,7月5日发货,乙公司7月10日付款。5日A公司发货,垫付运费2000元,税率9%。10日收到乙公司付款,该批商品成本为8万。
1、A公司2019年月1日与乙公司签订一份销售合同,合同约定A公司交付甲商品一批,价款为10万,税率13%,7月5日发货,乙公司7月10日付款。5日A公司发货,垫付运费2000元,税率9%。10日收到乙公司付款,该批商品成本为8万。
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。公司2020年发生如下销售业务: (1)2020年9月8日,甲公司,分期收款销售商品一批,商品货款60 000元。合同规定分三次收取货款,分别在10月31日、11月30日、12月31日收款。总成本48000元。甲公司已经将商品发给对方。并于10月30日收到了第一笔货款。 要求:写出公司2020年9月8日销售、商品出库、2020年10月30日收到第一笔货款的会计分录
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗