您好,应当计入财务费用

你好 之前最早的股东在验资的时候给公司打款注册资本1250元,后来就转走了 账上记录的其他应收款, 现在的股东把公司收购了 账上也还有1250万的其他应收款 想要冲掉这个应收款 是不是应该现在的股东按照股份分摊 往公司打款呢 需要签什么代还款协议什么的吗?还是应该怎么冲掉这个其他应收款
老师,请问我们公司之前的账是给外账公司做的,公司有同事报销费用,因为发票没有标记清楚是属于哪位同事的报销款,外账公司就把费用做成借:管理费用,贷:库存现金,而这些费用又从银行转账给同事了,导致其他应收款余额为借方余额,现在我需要怎么去调平,
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
公司之间往来转账30万记入其他应收款,而同时产生的转账手续费20元我看同事也记入了其他应收款,请问外账这么记对吗?能这么记吗?
老师,下午好,去年公司贷款500完万,到账后老板转出。我记入其他应收款—老板。然后年底贷款到期,老板存入500万,做注册资金存入。存入后归还银行贷款。然后继续贷款500万,贷款到账后老板又转出。我出账也是记入其他应收款-老板。这样一来,报表上的其他应收款,就有一千万了。这样的项目对不对?应该怎么做才是正确的
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
那是不是她将这因为借款产生的转账手续费计入了其他应收款就算是错误呀?
您好,是的,您的理解非常正确,除非对方承担手续费
如果是对方承担手续费的话能直接计入转账手续费吗?是不是也不行呀?
如果是对方承担手续费的话能直接计入其他应收款吗?是不是也不行呀?
您好,对方承担就是其他应收款
那如果计入其他应收款的话只是付银行回单就可以吗?税务局认吗?还是说将转账手续费计入了其他应收款除了附银行回单还有其他的必须附上呀?
您好,您看双方约定,手续费是哪方承担
那说白了如果只有回单其他啥都没有,即使双方口头约定同意也不能计入其他应收款,可以这么理解不?
您好,看协议约定,但这个金额,您先一次性计入损益
您的意思是说如果没有协议明确规定手续费对方承担的话就得先计入转账手续费,等实际收到对方转来的钱了再借:银行存款,贷:财务费用,是这意思不?
您好,是的,您的理解非常正确,是贷营业外收入
哦,那就是说如果有协议的话可以计入其他应收款,没有的话计入财务费用,但是如果最后对方承担了也不能直接冲销原来的财务费用必须计入营业外收入吗?其他业务收入
哦,那就是说如果有协议的话可以计入其他应收款,没有的话计入财务费用,但是如果最后对方承担了也不能直接冲销原来的财务费用必须计入营业外收入吗?其他业务收入可以吗?
那如果有协议了计入其他应收款,这转账手续费是不是也就不用去开发票了,还是说必须也先计入财务费用然后再计入借:其他应收款,贷:财务费用?
您好,因为有发票,就是您支付时确认财务费用,取得发票,若对方承担,您在确认营业外收入