同学你好 这个发票都开了吧
请问老师,现有A公司和B公司,个人有甲和乙,1月甲借给A公司100万,乙借给A公司60万,A公司的一笔贷款160万元是通过广告推广的形式直接打到B公司公户上的,但是实际是没有广告推广这个业务,B公司收到160万的贷款后,再返还到A公司,这样账务上就都平了,但是在1月的时候A公司的基本户冻结了,其他账户又转不出大额到甲和乙的个人账户上,所以160万元还是由B公司转到甲和乙 的个人账户上,请问这个B公司和A公司与甲、乙这个160万的账要怎么样平?
同一控制下的甲乙两个子公司,甲公司出钱购买了一套商品房,但对外出租是乙公司签的合同,承租方也只让按合同由乙公司开票,给乙公司打款,想问一下有没有好的账务处理办法?
老师你好,我的问题是:老板名下有甲小规模公司和乙一般纳税人公司,现在用小规模甲公司与客户签合同,甲公司账户收款与开票,但是甲购进货物是用乙公司账户付款购买的,对方发票也是开给了乙公司,那么甲小规模公司成本票要怎么取得,有什么别的方法吗?老板又不愿意用乙公司签合同开票
请问老师,我司是一般纳税人。9月应收甲客户不含税金额100,税额13。含税金额113的货款!然后有家乙公司同样是我们客户,但乙公司是小规模公司,不能开专票!就委托我们一起开票给甲公司,甲公司给我们打款,再支付给乙公司!乙公司不含税金额是50,税额6.5。含税金额56.5!!我们都统一开票给甲公司!已银收货款!请问分录怎么做
老师,你好,我遇到这样一个问题,我手上有两家公司是同一个老板,甲公司为一般纳税人,乙公司为小规模,客户丙公司购买乙公司产品,通过公户打款到甲公司,甲公司又通过公户打款到乙公司,乙公司开局普通销项票,请问甲,乙两家公司账务怎么处理?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
已经到我手里了。
同学你好 乙公司代甲公司付款?
不是,因为B公司提供的手提袋是乙公司专用的,不过好像可以照你这个思路理解。
那甲公司给乙公司开发票吗
不开,甲公司是一般纳税人,开票没进项抵扣,不会开的,这应该是个违规操作。我还有个问题是进来的包装物是不单独计价的直接记销售费用?还是周转材料或者低值易耗品??
同学你好 那这个就是甲方做 借周转材料包装物 贷银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
记周转材料以后,什么时候做费用呢?
借其他应付款贷银行存款,这个怎么理解。
借销售费用 贷周转材料 这个就是付款的分录
借其他应付款,贷银行存款,问题是这笔钱是乙公司公户出去的,没有甲公司的流水啊。
这么理解,上个月付款时,我是这么处理的,甲公司:借预付账款100贷银行存款100,乙公司:借预付账款贷银行存款,这个月甲公司:借周转材料贷预付账款,贷其他应付款—公司?这个月没有销项票,还用借销售费用?
这个甲公司不是付了一百万吗
老师,我真的不明白啊,甲公司是付了100乙公司付了30一共是130现在130的票甲公司一人得,甲公司记账,借周转材料130还是100,贷预付账款130还是100?
贷其他应付款-乙公司三十万
我懂你的意思了,你没分开,后面的借其他应付款,贷银行存款是乙公司的帐对吧?
对的 收到发票直接按照130万入账 然后贷银行存款 贷其他应付款-乙公司
那这个就是把他做成,乙公司带甲公司付了一笔款,然后就这样挂在账上了。
对的 就是这个意思的
这样,甲乙公司有税务风险吗
这个没有 再还回去就可以了