您好 收据需要写退款日期 事由 金额 收款人 盖单位财务专用章 直接开一笔合计金额收据

预付账款是2笔不同公司之前年度的5000和-1400,如果想要冲平了,冲的时候打算借现金,贷预付5000和-1400.那就是对方交来现金,给对方开收据的话收据都需要写什么,负数那笔怎么冲,还是直接开一笔合计的收据
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
请问老师,之前在23年9月入账的A股东投资款40000是由当时的母公司代收和代支付的,因为开票的问题现在销货方把款项退回母公司,母公司把这笔代收A股东的投资款40000打到了子公司账户,并由子公司支付给销货方,现在有两个问题,第一是要怎么把之前入账的投资款冲抵呀,不然根据银行的数据就重复入账了,第二是对于销货方的40000款项直接红冲吗?
请问老师,之前在23年9月入账的A股东投资款40000是由当时的母公司代收和代支付的,因为开票的问题现在销货方把款项退回母公司,母公司把这笔代收A股东的投资款40000打到了子公司账户,并由子公司支付给销货方,现在有两个问题,第一是要怎么把之前入账的投资款冲抵呀,不然根据银行的数据就重复入账了,第二是对于销货方的40000款项直接红冲吗?
咨询一下,从之前会计那边交过来应付账款跟预付账款有2家客户,但我之前打电话问了供应商,但对方说都清了,叫对方对账单发过来,对方不理。那这2家公司要怎么操作。,可以直接调整吗?要怎么操作,咨询一下,预付账款借方有挂账,对方有说已清了,但没有看到发票,应付账款贷方有挂账,对方说已清了。这些该这么处理,还是说金额不大先不管。谢谢,咨询一下,预付账款借方有挂账,查了之前的数据就是没有发票。是购买水泥等,应付账款那是对方多开票的。这些要怎么做,分录怎么写
请问现在补24年收入,收入补上去之后相对应的成本还要做吗
福利费,进项税可以抵扣么
老师,12月份暂估未收到发票的成本入账怎么做账务处理,1月份或者二月份收到发票又怎么做账务处理?
老师 现在取消加工修理修配劳务 我们还能开 人力资源服务*劳务费 发票吗
老师,年终奖扣除个税标准。如何算个税?
老师好,我问下就是 我们供货1000万给B公司,B公司没钱 然后开信用证给我们,然后钱就到我们账上了;一年之后,B公司的这笔款从他们公账上又划给我们公账上,银行自动划转1000万,我的问题就是信用证是一个什么样的流程,可以让销售方先收款吗?
老师 有一个员工的工资25年4月份-26年1月份的没发放,如果现在发放的话需要注意什么?
提示中华人民共和国增值税暂行条例第二十条规定:向消费者个人销售货物或者应税劳务的不得开具增值税专用发票。因此,如果您需要开具增值税专用发票,请提供公司委托您个人采购货物并付款的授权委托书。 老师 这句话是什么意思呢?是属于现在税法政策吗,这句话是什么意思呢
一般纳税人,污水处理清运,6%给对方开专票票,收几个点合适!
老师您好,我公司为a公司和b公司,同为农场的下属全资子公司,现在b公司要调拨一批固定资产到我公司账上,固定资产还有净值未计提折旧完。这个净值我应该怎么做账?
好的,谢谢
如果把这笔负数调为应付,冲应付的话,也是对方交来现金,我们给对方开收据是吗
不客气哈 欢迎有疑问继续提问