你好; 这个是本年的话。 你之前这个发票 是什么内容。 分录怎么写的。现在好做 借方科目 转出

10月份增值税申报扣款后,比对不符,大厅做更正申报,增值税就多缴了。在11月份增值税申报表中,10月份缴的款需要填吗?填在
10月做了更正申报4月份增值税申报表,做了进项转出,补缴税款,现在如何做分录?
公司更正了21年5月的增值税申报表,做了进项税额转出,也更正了6月到12月份的增值税申报表,请问22年的需要更正吗?
老师,请问10月份做了增值税更正申报补交了增值税附加税和滞纳金。 11月份增值税申报的时候,没填写补交这部分,现在12月增值税申报表如何填写?把补交的填哪?
在11月份更正申报了5月的增值税报表,补缴了税款,那会计分录怎么做?
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
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老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
发票是原材料
具体分录要怎么写
这个进项转出
你好。 借原材料 贷进项税转出; 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。
之前4月申报是不用交税,现在更正进项转出,就要交税了,所以现在分录应该怎么做呢
你好; 现在转出缴纳税费。 上面分录都给你写的清清楚楚了哦
但是4月份的原材料已经进了成本了
你好; 那你就 调整成本 补结转就行了。 借主营业务成本或者生产成本等贷原材料 。
借:原材料,贷:进项税额转出?
不理解这个原材料这部
你好; 意思就是你进项税不能抵扣。 把进项税部分转入你原材料 成本去。 相当于就是收到的普票了
借:原材料,贷:进项税额转出,不是原材料又重复入账了吗
你好; 进项税的金额 。 比如你原材料不含税是100 。 进项税是30 合计是 130 。 现在转出借原材料 30贷进项税转出30 是不是原材料合计就是130了。
那原材料不是多了吗
你本身原材料 价税合计不是 130吗 ? 只是进项税不让你抵扣 ; 是不是合计就是130 ;
但是原材料也不让进成本了,要踢出来,但是前面月份已经进了做成本了
那要怎么处理呢
你好 ; 那你们这个原材料实际是没有领用吗 。 没有产生实际业务吗 。 实际中只是发票有问题让你调增处理 报税吧
对啊,现在就是不让抵扣,原材料进了成本也要踢出来,所以要怎么做分录呢
你好; 你真实发生的成本账上是不能动的; 只是你汇算要调增处理 ; 明白吗 ? 又不是你虚做了进去要去红冲分录 。
是那张发票出现问题了
你好; 出现问题了你也是账上据实做账; 因为你本身 成本就包括材料这部分。 只是你没有发票汇算调整处理。 转出进项税 缴纳增值税 和企业所得税的