借预收账款贷主营业务收入应交税费。
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师我9月预收1万元,当时不知道是否抵货款,所以认在预收账款里面,9月挂账1.5万,10月开票确定收入1.5万元,我这个会计分录怎么做呢?
老师,我司9月与客户签定购销合同,收到客户45万元预付款,已开发票给客户,产品我们是向黄老板采购的,总金额为755859.5元,9月支付黄老板采购货物款25万,10月收到黄老板开来发票616650元,这个怎么做分录呢
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师好,比如我公司收到10万元,其中5万元确认收入,计入应收账款,另外5万元是客户多付过来的当成应收,然后下次客户就会少付一部分款项,请问这个分录我要怎么做可以借:银行存款100000贷预收账款5万,贷应收账款5万吗
请问390分能上咱们学校的3+2吗
老师,是不是所有的采购都需要销货清单?
老师 公司原有固定资产厂房100万元,已计提折旧,现收到厂房建设发票150万元 这个怎么算折旧
老师公司有农产品自产自销证明。是不就可以开具农产品发票给对方公司
老师请问个人独资企业的投资者名下有多个独,年度汇总申报需要补交个人经营所得税会计分录怎么写
老师,请问这种报销的,运输费开的专票,餐费开的普票,款项是员工付的,公司报销 进项专票有勾选,我现在不会做账了,不知道怎么做分录
老师好,我是一般纳税人,这个月销项税3451元,而待认证的进项税额有两份,一份是2280元,一份是5302元,我可以用进项税额是5302元的这份发票吗
我们公司建了电站总承包出去,电站已经建完了,没给承包方付款,对方也没开票,现在卖电税务局要去看电站,我们公司目前是小规模准备升一般纳税人,总承包方是一般纳税人,如果税务局问为什么没开票,怎么回答好呢
老师,公司的厂房是和村里租的,没有产权,不能对公转账付电费,也开不了电费发票,只能个人支付宝支付,支付的电费凭证可以入账啊,需要汇缴调增吗
老师,您好!请教您 上级返回的工会经费如何账务处理呢? 企业没有工会,是每个月按工资总额计提的工会申报缴纳的。 谢谢老师指导!