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老师,我司9月与客户签定购销合同,收到客户45万元预付款,已开发票给客户,产品我们是向黄老板采购的,总金额为755859.5元,9月支付黄老板采购货物款25万,10月收到黄老板开来发票616650元,这个怎么做分录呢

2021-12-06 10:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 11:04

同学你好 货物收到了吗

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快账用户1477 追问 2021-12-06 12:02

你好,老师,货物收到了,只是对方还没有开完发票给我们

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齐红老师 解答 2021-12-06 12:16

同学你好 暂估入库就行了

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同学你好 货物收到了吗
2021-12-06
你好 借:库存商品 1000 贷:应付账款 1000 然后卖的时候 借:银行存款 45万 贷:主营业务收入 %2B增值税45万
2021-12-06
同学你好 发票就只开了70万吗
2021-02-25
你好,你们单位开红字信息表给他,对方给你开红字发票,要不你整个发票都认证不了。
2021-09-28
那你需要算出来未开票的不含税收入 37/(1%2B13%) 然后填写
2023-08-11
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