你好,可以的,分录可以这么做,最好是有原始凭证。
老师好,我财务软件做会计凭证,编制凭证同时设置现金流量,但是有的发票是又有现金支付又有员工垫付。比如一张餐费发票1500元,公司现金付800,不够了,会计垫付700。那这样的分录是借,管理费用1500,贷现金800,贷其他应付款700 但是这样的复合分录不能设置现金流量,提示贷方现金800不等于借方金额数1500。那就要分开做两张凭证吧?贷现金的一张,贷其他应付款的一张。那两个凭证能用一张发票吗?复印一张做原始凭证有效吗?
包装设备 打包机 含税2500,借:制造费用 贷:其他应付款-法人 可以这样做分录吗? 法人付的要附原始凭证吗?
2021年做错分录: 2021.12.30号凭证 借:原材料52154.85 进项税额6780.13 贷:应付账款-某公司58934.98 2022年:冲2021年12月30号凭证 1:借原材料-52154.85 进项税额 -6780.13 贷:应付账款-某公司- 58934.98 :2:更正2021年12月凭证 30号凭证 借:预计负债-电费60000 贷:应付账款-供电所 60000 借:应付账款-供电所58934.98 应交税费-进项 6780.13 制造费用-电费 -6780.13 贷:其他应付款-法人 58934.98 老师帮 我看下这样可以吗?
就是2个员工每个月把自己的交的公司个税社保费,公积金费打入公司,公司个税也有报他两,他们打入的时候做的分录,其他应付款-某人,发工资时借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-社保,公基金,其他应付款-法人,这样做分录可以吗?
2乙方给公司开了22万的人工费普通发票,法人直接私户付的款,我看代理会计的分录是 借:其他应付款乙方22万 贷库存现金22万 借:库存现金22万 贷:其他应付款法人22万 这样做对不对,后面需要附什么原始凭证。
老师,洗车费开发票的时候应该选择什么选项
税局网里发票业务,平时需要做发票入账处理吗?我一般只做增值税抵扣业务
老师,员工的月应发工资超过5千,为什么我报个税,有的超过5千工资的员工不需要缴纳个税呢?他们没有更新过专项附加扣除,但是也不需要缴纳个税。我该怎么跟老板解释,昨天老板还问我来着。
哪个板块有讲房产企业预缴土增税,增值税和企业所得税的呀,在课程里一直没找着
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评,y前期入错账,本应该入营业外收入,入成了其他专项资金,现在需要调账,直接汇算调整吗
老师好,我想报一门财管,两个月还来的及吗
老师您好,公司目前处于基建阶段,去年8月购买一套监控三千多办公楼外部使用,同年12月又购置了一套一万元楼内使用,两个业务当时均计入在建工程待摊支出,本月要将这两项合并成一套监控设备转入固定资产,请问是否可行,主要考虑已过半年多才转固,会有其他影响吗
医院的财务工作人员对对业务应该怎么操作
老师,第一次做会计,我们是小规模纳税人公司,公司挂牌在交易中心销售货品,目前有进入交易中心的挂牌费和平台扣缴的手续费,然后等到货品销售出去后有收入,这个怎么做账呢,辛苦老师了
老师!您好!请问我们公司抛农业粪肥,属于补贴审计单位,是农业中心给结账,我们实际耕地3万亩,但是农业中心不管你干多少,都是只按2.6万亩结账,我们做账的时候,需要怎么做呢?
不放可以吗?因为只知道付款不知道怎么付的,
你好不知道用什么支付的,你应该先挂应付账款。
如果支付宝,微信付款,没有截图,不放可以吗?
实际业务的可以的。