你好,没有发工资的,交的社保通过其他应收款或其他应付款做账
我们公司正在办资质 就突然增加了几十个挂证人员的社保 他们其实在其他公司上班 其他公司在发工资 又在我们这里买的社保 他这个社保我应该怎么做账呢
几个朋友呢,叫我帮他去买这个社保哈,那么就是我社保的话,我帮他买的话是从我公司的账户,那里扣掉的社保,每个月,然后呢,他的钱的话是转到我私人的卡上的,那像这样子的这个账目的话,我应该怎么样怎么样记呢。
公司贷款买车,然后那个给我们贷款的人说是首付从公账扣,然后每个月要还的是要从法人私账里,还款给他们帮忙办的专用还车贷的信用卡,那这样我们买车不是有个发票吗?可以抵税的,公账上没出去那么多钱这样怎么抵税?该怎么做账?
你好,老师,我这里有个公司是这样的。 就是说公户没钱,老板从个人账户去转钱给公司公户。然后公司公户在去付社保费用。这样的话怎么做账比较合适。 这样的话不就相当于老板借给公司去交社保么
就是说要人员就说在就说员工工资这一块呀,一定要达到十几个人以上,那么的话呢,我如果我们公司帮就说代。代付那个工资的话,那怎么操作啊,因为毕竟是就说加工,然后的话呢,嗯,你你没有买,就说你自己买那个特定工商险的话也是。劳务派遣那一那一方去买,我们公司的话,不可能说就是说帮这个员工去买的,对不对。那问题是我们发工资,我们发工资这样可以操作吗?就是说比如有大概五个人帮,就是说帮代发工资,然后剩下的。加工费呀,就给那个外包那一个人,那那五个人的话,那我们公司要不要帮他买,就说特定工商险,就是以我们公司的名义去帮他买,这样子就算就算。说是我们在职的员工。
老师,你好,请问一般纳税人建筑公司,能开3%劳务费专票吗?
2021年公司购买的汽车,会计一次把固定资产折旧完了,到2022年初,车还在公司使用,但是会计把固定资产和累计折旧的账面金额处理为0了, 现在公司要卖这辆车 会计要怎么处理-小企业会计准则
老师,一家一般纳税人,成本开进来很多,收入很少,他现在开出去一张专票,是场地租赁,它进项是材料,能抵扣吗,还是全额交税
老师,如果年底前其他应付款股东挂账20万,未分配利润-25万,请问要不要给股东交20%个税?
老师,图片划线的内容是什么意思?如果我准备9月份申请增值税留底退税,进项税构成比例就是从2019年4月至2025年8月的已抵扣的进项税额(假如是1000)占同期全部已抵扣进项税额比重,老师,这俩进项税额不是一个金额吗?
请问,交社保的具体好处有哪些
您好老师,一般纳税人户想换股东,股东只有一个自然人,怎么才是平价转,目前资产负债表里面货币资金是10万,应收账款是26万,固定资产是了12万,其他应付款65万,未分配利润是-17万,这里面哪个数是平价,求救老师
有境外客户,我们打算开外币账户,有港币 美元等,要注意什么,我要进行汇率换算吗,不懂这块,怎么办老师
老师,项目部空调7台不到2万元可以不入固定资产,直接费用化不?
公司7月刚成立,进入税务系统要报备,那像这个表格怎么填?公司的话是小规模企业,那你教我填一下。