你好,不用的,在上一个月做进项转出就可以。

上月凭证是: 借:原材料 应交税费_增值税_进项税额_内销_认证 抵 扣 贷:应付账款 这张发票上月已经认证抵扣了,但是由于发票有问题,又让开了红字发票,蓝字发票也开了,那红字发票怎么做账
税务申报增值税申报上月已经按红字信息表转出进项税,本月收到红字发票还需要认证这张发票吗?如果认证了下月增值税申报的时候不在填写进项会不会检验过不去
请问:一般纳税人发生销售折让,购买方取得发票未用于申报抵扣,填开《信息表》时填写了对应蓝字发票信息!次月 还可以在勾选平台看到这张蓝字发票并认证这张被开过红字发票的蓝字发票吗? 次月申报增值税时,信息表对应的增值税额需要在附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额”填列吗?
老师,上个月报增值税的时候红字发票的销项税额自动跳出,所以报增值税时进项转出,但是这个月才收到这个红字发票,还有蓝字发票,那这个月认证发票的时候只要认证蓝字发票吗?红字发票怎么处理呢
收到一张红字增值税专用发票,除了做账,他这个红字发票要认证吗?申报的时候要怎么特别处理吗?
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
老师好!想请问,我们是跨境电商想9810出口海外仓,想申请免税。之前是买单,现在如果9810出囗,以前的库存,款怎么区分开来?谢谢!
套现的怎么做分录?餐费300,客人付500,扣除开票套现手续费22,银台备用金退给客人178,然后再给银台补备用金178,整个过程怎么做会计分录?
两个人合作一起开公司,A开始投资50万,B开始投资50万,在经营过程中,A后续一共投资了100万,B后续投资了120万,经营中的成本花费130万,收入180万,股东想要平分钱,怎么合适?
在2025年度个人所得税汇算清缴中新增工资薪金收入产生税款,会产生滞纳金吗?
小规模纳税人甲公司无偿划转给乙公司广告牌89.9万不含税收入固定资产,会计如何做账?增值税申报表如何填报?货物劳务栏填列对吗?
这个月收到发票,你把它放到上个月的进项转出里面。