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老师,我们有一笔业务,是对方属于个人,他帮我们拉货,他去税局多开了几十万的票给我们,当初是想着开票过来,按实际的工时结算,现在因为工地停工,他开出的票据还没有付清,以后也不会再继续做了,在我们账面上永远挂着应付账款,这个我们应该怎么处理

2021-11-12 22:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-12 22:55

学员你好,可以冲减当时入账的科目,同时冲减应付账款

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快账用户9104 追问 2021-11-12 22:56

我是想是不是年底汇算清缴时调整还是年底调

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齐红老师 解答 2021-11-13 06:40

可以等年底一并调整

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相关问题讨论
学员你好,可以冲减当时入账的科目,同时冲减应付账款
2021-11-12
你好    那你    原来的科目 :借 应付账款 27万 贷应收账款 27万    然后 应收账款借方还有 8万  到时做坏账处理。  借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款  
2021-07-15
同学你好 那你开票不交税的吗
2020-09-17
你好,可以记在建工程
2022-05-12
你好,原来你做的那笔其他应付款的往来账。再做一笔冲红的分录。就能平账。
2020-12-31
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