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您好,装修设计工程有限公司做内账会计。购买工程项目的材料(主材),说先付一点定金给他,尾款后期付。这两个应该怎么做账

2021-11-13 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-13 12:00

你好,付定金,借:预付账款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-13 12:02

付尾款材料入库,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税)贷:预付账款,银行存款

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快账用户8269 追问 2021-11-13 12:41

贷方两个科目?

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齐红老师 解答 2021-11-13 12:55

是的,一个是尾款,一个是预付要结平

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快账用户8269 追问 2021-11-13 13:03

但是付款上不能写两个贷方啊

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齐红老师 解答 2021-11-13 13:15

付款单是说已预付了XX,尾款XXXX

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快账用户8269 追问 2021-11-13 13:28

可不可以付定金时: 借 原材料-主料-某某项目10 贷 库存现金10 尾款: 借 原材料-主料-某某项目20 贷 库存现金20 领用: 借 工程施工-某某项目 贷 原材料 借 主营业务成本 贷 工程施工

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快账用户8269 追问 2021-11-13 13:28

付定金时就直接进入原材料

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齐红老师 解答 2021-11-13 15:19

前面两项不能这样处理的,权利义务不清楚,预付定金,不能有直接入原材料的,入库开票才能入原材料

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快账用户8269 追问 2021-11-13 15:26

比如说窗子安装好了才付款,怎么做账

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快账用户8269 追问 2021-11-13 15:26

工程项目上的

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快账用户8269 追问 2021-11-13 15:26

借 工程施工-某某项目 贷 库存现金

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快账用户8269 追问 2021-11-13 15:27

是不是这样?

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齐红老师 解答 2021-11-13 15:33

是的,可以这样处理的

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快账用户8269 追问 2021-11-13 16:56

9月购入打印机3150元,已开票 借固定资产,贷库存现金 然后10月退回来150元,不重开发票 借 贷

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快账用户8269 追问 2021-11-13 16:56

应该怎么做账

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齐红老师 解答 2021-11-13 17:03

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你好,付定金,借:预付账款,贷:银行存款
2021-11-13
您好!借预付账款 贷现金等 然后收到材料的时候,借原材料 贷预付账款,应付账款
2021-11-13
你好;  借应付账款100贷银行存款 ; 你们材料收到 :借 工程施工- 合同成本-材料费 贷   应付账款   ;   付尾款:借应付账款贷银行存款 
2021-11-22
你好,这样做对的。明细科目自己根据核算需要设置就可以。
2021-11-15
你好,对的呢,运费计入管理费用可以的
2021-11-12
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