去税务局修改的 你们是生产企业的吗

老师 , 想问下 我今天在报税,增值税都已经弄好了 数据也很金蝶一样,现在附加税我还没有填好 我就点击增值税申报了 出现了一个对话框 说的将附加税默认为零申报 ,那现在我来填写附加税 导入数据就是零了, 但是这月有附加税产生的 ,我是不是要把增值税申报撤回呢?还是要怎么弄呢?
老师我想问一下就是本月未申报出口退税,但是申报附加税的时候算了这部分,导致计税依据多了,多缴纳了附加税,这个我能放到次月调整吗,
我不是出口退税部分要作为附加税计税依据,但是上个月我没有申报出口退税,我报附加税把这部分算进去了,我多申报了附加税,这个咋整啊
我们公司当月有货物出口,也当月开具了出口发票,但是由于内销太多,次月没有申报出口退税,请问次月是否还要申报缴纳附加税?
你好,我们五月份留抵了三千多进账,我看六月报税的时候没有抵扣这部分,附加税把这部分算进去了,请问这个对不对啊?
请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款,这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票,那我们做的分录是,借:原材料,贷:应付账款-某供应商,还是借 :原材料 借:营业外收入-品质异常,贷:应付账款-某供应商呢
10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?
用金蝶做账,计提折旧时,做完了分录后,还要在哪里登记固定资产的折旧吗?
问下我们让异地施工单位开发票回来,对方说要预交增值税和个税,税交在施工地,请问要哪方申报
老师,请问买珠宝给员工,作为员工福利,需要发放和领取人的记录吗?
老师:2023年有2万多的费用票子不合理,需冲出来,红冲后,关于利润分录该怎么做呀?
老师,请教下 公司需要注销,账务上需要怎么处理呢
会计学堂电脑端网址有吗?谢谢老师
甲公司2×20年至2×22年与固定资产业务相关的资料如下:资料一:2×20年3月2日,外购一台需安装的机器设备,支付购买价款为320万元、运费为10万元,设备当日已运抵企业,款项通过银行存款支付。2×20年5月15日,设备开始安装,安装过程中领用本企业外购原材料一批,成本为15万元,市场售价为20万元,应付安装人员工资5万元。资料二:2×20年6月25日,设备安装完成并达到预定可使用状态,交付销售部门使用。该设备预计使用10年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。资料三:2×21年6月30日,生产设备因无法满足使用要求需进行更新改造。当日支付改造支出150万元,替换设备的账面价值为55万元,替换设备的残料入库金额25万元,更新改造满足资本化条件。资料四:2×21年9月30日,更新改造完成并达到预定可使用状态。甲公司预计该设备尚可使用5年,预计净残值率为5%,采用双倍余额递减法计提折旧。资料五:2×22年9月15日,设备因使用不当报废,发生清理支出4万元。不考虑相关税费等其他因素。要求:(1)编制甲公司购入及安装机器设备相关的会计分录。(2)计
股权变更,具体个税收入和印花税收入,具体怎么填写?比如20万实缴,利润是亏的
对的,我想放在下月抵减,就是我下月申报出口退税
最好还是按所属期 因为税务局那边比对
我看到有说我要是去更正,要缴纳滞纳金
更正需要补税才交滞纳金 你是提前交的