计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款

缴纳的公积金被退回了,应该怎么做分录? 缴纳时的分录是这样做的: 借:管理费用—公积金 800 贷:应付职工薪酬—公积金800 借:应付职工薪酬—公积金800 其他应收款—公积金800 贷:银行存款 1600 退回时,分录应该怎么做?谢谢
老师,支付厂房1年租金怎么分录,计提怎么分录,谢谢
支付公积金,分录怎么做,谢谢
老师,支付劳务费怎么做分录。谢谢
公司支付的一次性就业补助金怎么做会计分录,请给出分录步骤,谢谢老师
老师,公司亏损工资发放挂的法人,这个有问题吗
老师好,请问一下,员工合同到期,公司不续签,公司是否需要补偿?怎么补偿?人事这边需要怎么做?老板让我稍带兼职一下人事,不太清楚
老师您好! 采购商品 赠送客户,金额不大,可以不做视同销售吗?直接计入销售费用。
居间服务费开票内容是什么?
老师,我们这个月增值税有留底,然后我交纳附加税的时候是不是只用看消费税的税额就可以了
老师,对公户连续三天收到老板存入的营业款,做账时可以合计做一笔主营业务收入吗?还是每天做一笔,小微企业,连续收入合计一万多点
董老师在吗 ?在问个问题
这也不对,进110把出140把,多出的30把从哪来,还有总不能120进50出吧
老师,小规模纳税人,我们公司给学校送蔬菜水果一类的,到了下月中结账付款的时候,本来应该付20万,学校又让优惠1000块钱,这个我应该怎么做账
老师,请问下,补计提1月份的增值税未开票收入,会计分录怎么做
这里其他应收和应付有区别吗
你好,先发工资从工资扣除,然后再缴纳的,做到其他应付款,相反的用其他应收款。