同学你好 这个直接附在之前的分摊分录后面

老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
老师,我们10月份付10-12月房租6万元,物业费6%税率,租赁费5%,11月才收到发票,我10月份付的时候全放预付账款里,摊销和收到进项发票时都去冲销这个预付账款,但由于税率不一样,10月份摊销时这个金额怎么确定啊?
老师 咨询你一个问题 比如店铺租金 一个月10000 我10月性支付了一个季度的租金3万 12月才收到发票 那我10账 借:预付账款-房租 3万 贷:银行存款 3万 10月计提房租 借:管理费用-房租 1万 贷预付账款 1万 到12月我就全部冲完了预付 那,我收到发票的时候 怎么做账呢?
老师,请教个问题,有一笔9月9月两个月的物业费,8月份预付科目:借 预付账款 贷 银行存款 8-9月份费用摊销进去 借管理费用 贷预付账款 10月收到发票的时候都不用计啥科目了呀, 这个怎么做分录呀
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
那金额对不上,因为发票是三个月的租金金额
那你收到发票之前的摊销红冲了 然后按照发票重新做
老师,但是之前分摊的没错,都是当月的费用
同学你好 那你直接发票附在后面就行