咨询
Q

老师,您好; 我想问下,我们8月份预付8、9、10月的房租,我放入预付账款。8、9月份已经分摊了房租,计入管理费用。我10月份才收到发票,那我收到的发票要怎么做账,也不能放预付账款,或者是不是我之前的账处理错了

2021-11-15 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 14:25

同学你好 这个直接附在之前的分摊分录后面

头像
快账用户1146 追问 2021-11-15 14:26

那金额对不上,因为发票是三个月的租金金额

头像
齐红老师 解答 2021-11-15 14:32

那你收到发票之前的摊销红冲了 然后按照发票重新做

头像
快账用户1146 追问 2021-11-15 15:28

老师,但是之前分摊的没错,都是当月的费用

头像
齐红老师 解答 2021-11-15 15:32

同学你好 那你直接发票附在后面就行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 这个直接附在之前的分摊分录后面
2021-11-15
你好; 收到发票 了   你这个把发票原件附你 8月里面去 。   9月和10月用发票复印件即可。 不单独处理分录了   10月计提费用即可 
2021-11-16
借预付账款借主营业务成本负数,借主营业务成本贷预付账款。
2022-12-13
直接放在8月份的账务里吧,做个备查而已
2020-12-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×