你好 暂估入库 借:库存商品或原材料 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目

老师支付了货款,还没有收到发票,都需要先做暂估吗?暂估的账务要怎么处理,需要附件吗?
老师有关于暂估的账务处理吗
请问老师,账上应付暂估比库存暂估多,有什么办法处理吗?谢谢!
老师,请问金税四期后账务处理中 还能成本暂估处理吗?先暂估,下面月份冲掉,这样子?
老师,当月由于财务25日扎帐,25到月底的费用可以暂估入账嘛?那暂估和实际的不符怎么处理?比如暂估了1000元,实际700元,第二个月怎么处理?
管理费用丁字账是平的,也需要等总账吗
求一份建筑工程项目,每月末确认收入的表格
外账就用发票,银行回执单,工资表这些凭证分别做账,这样合法吗
老师,我这个月收一张24年就开的的固定资产发票,但当月这个固定资产就出售了,这样的账务处理该怎么做啊
一般纳税人增值税票冲红的周期是多长时间内可以处理,超多长时间冲红有问题的
补缴2022年企税,产生滞纳金需要用以前年度损益过度吗?
律所的独立律师,有三项扣除是免除个税的?分别是公益,拓展,培训吗?具体怎么操作的免个税
外销商贸企业,2025年补开2022年到2024年的报关单发票,账务是不是正常处理?
老师,开发票的时候,同一个商品,有不同的销售价格,这个单品单价是取平均值吗?
老师,你好实际工作中,买固定资产没要票,借固定资产贷银行存款,下个月计提折旧,这样以后可能会发生什么样的后果,我不知道整体下来怎么弄了