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老师我10月份工资计提了56543.3元,计提的时候记得是:管理费用-工资,贷:其他应付职工薪酬,这个56543.3元包括了165.53元的个人所得税,到职工月发放工资的时候我的分录充不平了,发工资的时候我应该怎么写分录

2021-11-15 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-15 17:36

发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  56543.3 贷:应交税费——应交个人所得税 165.53 库存现金/银行存款或现金 56377.77

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快账用户8140 追问 2021-11-15 17:39

哦好的,我才说我的分录怎么不平

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齐红老师 解答 2021-11-15 17:40

这样就可以平的哦

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快账用户8140 追问 2021-11-15 18:02

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-11-15 19:34

好的,客气,帮到你就好

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发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  56543.3 贷:应交税费——应交个人所得税 165.53 库存现金/银行存款或现金 56377.77
2021-11-15
你好,这个月直接冲回 借:应付职工薪酬 贷:管理费用
2020-10-21
发放时 借应付职工薪酬6000 贷银行存款5500 个税500
2022-05-19
同学你好 这个可以的
2022-12-20
对,没错的,是这么做账的。
2024-04-17
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