发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 56543.3 贷:应交税费——应交个人所得税 165.53 库存现金/银行存款或现金 56377.77

老师我10月份工资计提了56543.3元,计提的时候记得是:管理费用-工资,贷:其他应付职工薪酬,这个56543.3元包括了165.53元的个人所得税,到职工月发放工资的时候我的分录充不平了,发工资的时候我应该怎么写分录
老师,你好,我11月份的时候计提了工人的工资借主营业务成本,贷应付职工薪酬-工资,12月的时候还是不会发,要1月份的时候才发放,那我12月份的时候做分录可以这样写吗?借应付职工薪酬,贷其他应付款(延期工资)。
老师,公司过年每人发了一千元购物卡我做在工资表内了,12月计提的时候分录是 借:管理费用,贷:应付职工薪酬。这个月发放的时候借:应付职工薪酬,贷:银行存款 其他应付款(社保) 应交税费,请问购物卡放哪个科目?
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师 计提工资时 借管理费用 贷应付职工薪酬 应付职工薪酬的明细科目有 工资 社保 公积金 ,计提的时候应付职工薪酬是总数吗?比方发放的时候 借应付职工薪酬——工资 贷银行存款 应交税费-个人所得税 那社保 公积金的分录咋做
老师,公司10月份买的一辆车,10月已入固定资产,但是车辆购置税,还没有交,11月份计提折旧,但是车辆购置税要1月份交,折旧怎么计提
老师,买东西买了505,用别的发票510去报销,这种多出几张钱做账有啥讲究吗?还是没关系?直接按505做账?
请问老师,做了费用发票分割单,就不用在录分录了吗?进项税额转出还要做吗?
老师好,我8月份在做账时把管理费用的二级科目看错了,这月调整后影响到净利润了
老师,麻烦问下分公司独立核算,自负盈亏,现在有利润的话,能用来弥补以前的亏损吗
勾选进项税额比销项税额少一分钱,怎么办,要交税吗?
老师数电发票现在是不是没有作废一说了,只能是红冲
一般人工占比多少为妥? 刚应聘一个公司:江苏品烁新材料科技有限公司 人工成本占比达到37%妥不妥当?
公司发生了工伤,要赔偿给员工一次性伤残补助金,公司赔付给员工的部分(不属于社保赔付和保险公司赔付),就是公司自己出钱给员工的部分,这种是不是应该要给员工申报个税?
货款141120元,开13%的票,我们承担8%的税,最后付多少钱?
哦好的,我才说我的分录怎么不平
这样就可以平的哦
好的,谢谢老师
好的,客气,帮到你就好