同学好 直接做和去年相同的红字分录就可以

老师,去年的一张成本专票,这月对方开销项负数发票给我了,我不调整去年的账,去年已经结转成本了,那这月我分录要怎么做
老师我想问一下我去年的开出去的发票今年冲红了,还有去年跨年的成本发票结转了,我这个都今年做负数分录,那汇算清缴需要更正吗
老师,去年销售的产品,已经结转完成本了,然后今天拿过来一个要报销的发票,是去年的销售的产品的成本,我是不是这个月正常结转那个项目的成本就可以了啊?
老师,去年2月有一笔分录发票做重复了,一张发票入了两次成本,这样我今年怎么调整
老师,去年2月有一笔分录发票做重复了,一张发票入了两次成本,这样我今年怎么调整
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目
25年的年终奖是26年2月份发放的,个税申报所属期可以放在26年1月份吗
老师您好,请问新增值税法,关于简易计税,并未提到商品混凝土,但同时又未说明之前财税〔2014〕57号:将上述征收率由6%调整为3%作废,请问目前开具商品混凝土发票应该选择何种税率
好的老师,红冲就行是吧,那就不涉及以前年度损益调整这个科目吧
金额小的话可以不用调整以前年度损益
老师,23万多呢,不过我不调整去年的账,就今年成本冲减就可以了
也是可以的,没什么问题
好的老师,我只有把原来的凭证红冲掉就可以了
嗯嗯嗯,可以的,没问题
好的,谢谢老师
不客气,祝学习愉快
老师,这个我不调整去年的账也可以吧,因为对方这月才开的销项负数发票给我,我只有今年成本减少,进项税转出就行了
嗯嗯嗯,老师说了可以的,没问题
好的,谢谢老师
不客气,祝学习愉快