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内帐确认的收入到底该不该含税呢?以前的会计只凭一张收款单就做如下2笔分录,1借银行 113 贷应收113, 2借应收 113贷收入100,销项税13。我怎么感觉这样做不对呢?请老师指点下,内帐到底应该怎样做

2021-11-17 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-17 12:35

你好; 如果你内账 不体现税费的话。 那么你可以含税入收入处理。 缴纳税费做管理费用去; 或者是内账参考外账来做   ; 正常做收入和税费体现报税   

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快账用户1828 追问 2021-11-17 12:39

我司流程是这样的,先开票,后收款。前任会计在开票时不做账,收款时就一并把上述两笔分录做了。但是外账是分开两次做账的

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齐红老师 解答 2021-11-17 12:41

你好 ;    那你自己想以什么方式来做 ;我是建议内账按外账模式来做好一些的 

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快账用户1828 追问 2021-11-17 12:45

我想分开两次做账,和外账一样做,收款时就只做借银行,贷应收,开票时才确认收入,可是这样就跟上个月上任会计的对不上了,导致很多重复确认的收入和重复入库的原材料。因为她在收款时就确认收入了,我在开票时又确认了一次收入

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齐红老师 解答 2021-11-17 12:45

 你好 ;    是的。 那你就分别来做外账方面的。 先做开票  挂应收账款 做收入。 后面去  收款 借银行存款贷应收账款     

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快账用户1828 追问 2021-11-17 12:49

我现在不知道要怎么调成一致,因为她之前一笔就做了,我也不知道到底有没有开票,根本无从查起,而且税金还是单独记的,我现在感觉可能用含税价来确认收入更好些,这个也不知道要怎么调以前的账

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齐红老师 解答 2021-11-17 12:49

 你好 ;   那你就 从明年开始按外账来做吧 。今年的先不调整了。    年末 下个月自己没事多去核对下那些做了那些没有做;  核对清楚后  你才能22年开始按外账做   

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快账用户1828 追问 2021-11-17 12:51

我们是有两套账的,但是老板要求明年合为一套。如果今年不调整的话,我应该怎么做呢?也跟她一样,在收款时就按不含税价确认收入吗?

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齐红老师 解答 2021-11-17 12:52

你好; 那你就年末了 整理下 所有内账外账的数据一起合账就行。 学堂有这方面课程的。   你可以有空去看看  整理下思路。 12月去处理下期末数据  。 次年建账   

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快账用户1828 追问 2021-11-17 12:56

看了熊超老师的课程,内容挺合适的,就是老师讲课收音不好,听不清。老师还没回答我的问题呢?现在我应该怎么做账?

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齐红老师 解答 2021-11-17 12:58

 你好 ;  现在正常做。 按内账来做。 按照你原来收入含税金额来做。   年末12月在去处理 。 我上面都给你说了思路了哦   

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快账用户1828 追问 2021-11-17 13:00

那是收款时确认含税收入,开票时不做账是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-17 13:01

 你好  是的。 开票就别做了。   再做就重复了   

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快账用户1828 追问 2021-11-17 13:18

那以前是按不含税收入做的,我现在按含税的,会不会有什么影响呢

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齐红老师 解答 2021-11-17 13:35

 你好;      那你到时 会有税费金额差异的;   你之前前任按照外账在做吗 。

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快账用户1828 追问 2021-11-17 13:37

税金是按照外账做的,确认收入又是按照内账做的,所以搞得我很懵

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齐红老师 解答 2021-11-17 13:41

 你好 ;   那你最好是去统一下 。 你去 把最近一年的      哪些按这样情况做的; 一一去调整过来。 要么按外账。 要么按内账。 看你自己选择一种方式来做     意思就得统一下   就行了   

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你好; 如果你内账 不体现税费的话。 那么你可以含税入收入处理。 缴纳税费做管理费用去; 或者是内账参考外账来做   ; 正常做收入和税费体现报税   
2021-11-17
您好,这20等于是无法收回的,可以计入到营业外支出里面。
2020-12-01
收入最好不要暂估你实际发生了多少。因为你收入,他是在确认的情况下才能确认收入。你不知道的金额的情况下,最好不要做。让你直接在2月份做银行存款30就行,其他的不用做。
2024-09-01
上面的分录对的 你也可以销售的时候确认无票收入,开了发票红冲无票收入,然后做发票的
2019-10-11
对的哈,您这里分录完全正确的
2023-01-07
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