你好需要计算做好了发给你
某家用电器商场为增值税一般纳税人,发生以下经济业务: 销一批数码相机并开具普通发票,企业按照含税销售总额的5%提取代销手续费15000元,当月尚未将代销清单交付给委托方。分录怎么写?
某家用电器商城为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,
某家用电器商场为增值税一般纳税人,经营各种家用电器,8月份发生以下业务:
4.某电器专卖店为增值税一般纳税人,10月份发生下列购销业务:
某家用电器商场为增值税一般纳税人,2019年4月份如下经济业务:销售特种空调取
老师,我们有个厂房租出去了,税务局让交租赁费,我们怎么办
老师:生成企业出口退税,出口销项免了,进项不是抵扣过了吗?原材料买的时候都抵扣了,现在有退进项,是不是又退又抵重复了
老师好,我单位办公用地是集团名下的其他子公司的地方,我单位是免费使用,现在因为业务需要提发票额度,税务局就用房产税卡着不批额度。现在要求补房产税,因为产权单位一直没交,我单位也是免费用,这种特殊情况,我单位现在为了能尽快批下发票额度,决定按租赁缴纳,但没有合同,税种核定时房租就大概写了一月几百(房子面积就50平米,)这样会不会有什么风险??
企业给职工发福利怎样申报个人所得税
增值税有加计抵减政策吗?分别有哪些是怎么规定的这个?
有限合伙人与普通合伙人在入伙后与有限合伙人与普通合伙人入伙后转变承担的责任划分,能解释一下吗
这道题答案不对吧?农产品加工成13%的产品,不应该扣除率在10%吗?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起缴纳房产税了,平时就零申报,现在税局说有一个税源中间有一两个月没有申报,因为当时有别的房产税源有数据申报,没有数据的我就没有勾选零申报,现在还能有方法更正吗?也和税局说了是收到季度的就全部一次交了,没有漏税
如果前任财务没有交接怎么处理
怎么登录不进去快账软件
好的,谢谢了
业务1销项税额的计算是 400*4500/1.13*01.3=2070796.40
业务2销项税额的计算是 20*(3500+100)/1.13*0.13=8283.19
业务3销项税额的计算是8000/1.06*0.06=452.83
业务4销项税额的计算2000*80/1.13*0.13=18407.08
上边的计算都错了,按照含税
业务1销项税额的计算是 400*4500*0.13=234000
业务2销项税额的计算是 20*(3500+100)*0.13=9360
业务3销项税额的计算是8000*0.06=480
业务4销项税额的计算2000*80*0.13=20800
业务5销项税额的计算是 1000*200*0.13=26000
业务6可以抵扣进项税额59500
业务7冲减销项税额的计算40950/1.13*0.13=4711.06
本月应交增值税的计算是 (234000+9360+480+20800+26000-4711.06)-59500=226428.94
谢谢暖暖老师
中国公民王某是甲企业的雇员,2020年收入情况如下: (1) 1~12月每月取得由雇佣单位支付的工资15000元; (2)5月-次取得稿费收入10000元; (3)6月在报刊上发表翻译文章取得收入8000元; (4) 7月为B公司翻译技术资料,一次取得收入7000元; (5)将其所持有的一项专利的使用权许可乙企业使用,取得许可使用费15000元;(6) 8月取得房屋出租给个人居住收入的6000元(不考虑营业税等税费)。 假定王某.上述收入均为税前收入,2020年专项扣除及专项附加扣除为5000元,各相关单位已经代扣代缴了个人所得税为6228元。根据上述情况,回答下列问题: 计算王
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好的,麻烦了
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