往来需要冲减了 该付的付 盖收的收

之前会计从17年就开始做分公司的账,社保、公积金不管个人和公司的都是通过其他应收款核算,导致社保和公积金有余额,比如发工资 借:应付工资 贷:其他应收款_代付社保_总公司 其他应收款_代付公积金_总公司 银行存款 然后实际扣费 借:其他应收款社保公积金_总公司 贷:银行 实际上是总公司每月给分公司存进一笔钱,分公司银行付的款 我现在要调下账吗
老师好,请问独立核算的分公司要注销,账面余额如下: 其他应收-个人社保:200,存货:54000,其他应付款-总公司垫付款52000,未发工资6000,企业所得税率是25%,请问这账要怎么调整才能少交企业所得税呢?
某企业为增值税一般纳税人,增值税率为13%,所得税率为25%,该公司2020年利润表主营业务收入7800万元,其他业务收入1200万元、利润总额1080万元,申报的应纳税所得额与利润总额相同。该公司2020年度发生的有关经济业务如下:1、12月18日95号凭证:2019年12月17日收到的包装物押金11300元,逾期包装物未收回。账务处理为:借:其他应付款11300贷:其他业务收入11300请问老师:该企业的账务处理是否有问题?若有问题,应如何调整增值税与企业所得税呢?1.中的包装物押金需要调增企业所得税应纳税所得额吗?
想注销公司,到了审核阶段,税务局打电话我们说我们其他应付款有余额301868.58 应付账款有余额60588.6 说要交企业所得税,那我资产负债表上的未分配利润有-472078.7元,所有者权益合计是-272078.7 可以减掉后再交企业所得税吗 301868.58+60588.6=362457.18 那我要交企业所得税是怎么交,是减哪个数值 具体算法请写下
想注销公司,到了审核阶段,税务局打电话我们说我们其他应付款有余额301868.58 应付账款有余额60588.6 说要交企业所得税,那我资产负债表上的未分配利润有-472078.7元,所有者权益合计是-272078.7 可以减掉后再交企业所得税吗 301868.58+60588.6=362457.18 那我要交企业所得税是怎么交,是减哪个数值 具体算法请写下
老师,您好,年终奖单独计税,最高发多少在3%的税率内呀
老师,您好,年终奖对应的税率怎么计算的
收到电子银行承兑汇票,以最后一次背书人作为往来入账吗?
请问一下个税扣除表,人员工资的个税申报表扣除率?
老师,您好,年终奖发12万,单独计税,要交多少个税?怎么计算的
老师,您好,小规模公司开普票,一个季度开了50万,要交多少增值税啊
@郭老师,@郭老师,这张票 是同事卖车送客户的,现在赠送给客户,我们没有单独开票,只是开了机动车发票, 请问下,这分录和税该如何申报
老师你好,由于我年终奖挂帐的金额是136000,但是发的金额是56000,剩下的后面才发。这样的话申报工会经费我按哪个数据来报?
4202920000基本商品码
个人给公司开票开哪些发票内容需要公司代扣代缴个税
分公司可以用存货抵欠总公司的货款吗?独立核算的分公司注销后,会查总公司的账吗?
同学你好 这个可以的