你好,对的是的,但是你最好是借本年利润负数贷,利润分配未分配利润负数,如果是亏损的。

老师好,本年利润12月借方金额代表亏损,结转最后一张凭证应该借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润。 如果在贷方表示盈利,做相反方向凭证对吗
老师您好,年底的最后一个凭证是不是应该利润结转,借:本年利润 贷:利润分配 未分配利润
老师,12月结转本年利润到未分配利润,年度是亏损的,应当是借利润分配-未分配利润贷本年利润蓝字,但是我作的凭证是借本年利润红字贷利润分配-未分配利润红字。本年利润期末无余额。是以前年度的事了,现在也不能改了,作红字凭证不会影响到报表等问题吧
老师,年末本年利润结转到未分配利润的分录,如果是盈利的,借本年利润,贷利润分配——未分配利润,这笔分录做好后,由于期初的未分配利润是借方亏损的,造成本年的未分配利润期末余额也是借方亏损,这个时候还需要计提盈余公积吗
如果本年利润12月底借方余额就表示亏损,做分录就是:借:利润分配—未分配利润,贷本能利润,对吗哪些盈余公积啥的都不用提
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
为什么呢,结转到借方不就代表亏损么
未分配利润贷方余额的
您从给我讲一遍吧,盈利亏损都怎么做
盈利 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 亏损 借:本年利润 负数,贷:利润分配——未分配利润 负数
资产负债表未分配利润的金额和这个未分配利润的金额相同吗
不一样 他的是余额 从开业到现在的累积 你这个分录只是今年的