没必要重开,按照实付金额记账就是了

老师 咨询下我付材料款公对公转帐出去 现在公帐没钱 我得转一部分款到公帐 好付材料款 别人好给我们开票 这个需要手续费吗 同行多久到帐
您好老师,我们是个体户,与建材公司签了合同,他们给我们供货,我们付给他们钱,他们给我们开发票,我们付的这个钱必须要在对公户里付吗?现金付可以吗?
老师您好,请问我给对方A公司开票了,但是这个钱是他们公司那边个人转给我们这边周超,周超再转到公司账户的,这样是不是应该写一个三方的代收款协议,您能发一个模板给我吗,谢谢了
老师,您好!我们公司买材料转帐给个体户,他们开票多开了两元钱,与转款相差2元,这个票需要重新开吗?谢谢!
老师好,我们公司买焊管,用公户转的钱,他们家不能开票,别的家给开的焊管的发票, 这种情况,只签订三方合同就行了吗?他们需要有母子公司的关系吗? 谢谢
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?
老师,年底结账漏了一笔库存,因为未开来发票,忘记暂估入库,并且已经用完了,也忘了结转成本,1月份人家开来发票,才记起这个事。请问老师在不调表的情况下,有没有好的解决办法
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
老师股东要是退股,应该怎么结算啊
采购商品,报销的费用是100,发票是120元要怎么做账呀
关键我们要抵扣啊,与银行对不上
那就叫对方重开,要么多付2元,下次少付
好的,谢谢老师!打扰您休息了!
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
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