没必要重开,按照实付金额记账就是了
老师 咨询下我付材料款公对公转帐出去 现在公帐没钱 我得转一部分款到公帐 好付材料款 别人好给我们开票 这个需要手续费吗 同行多久到帐
您好老师,我们是个体户,与建材公司签了合同,他们给我们供货,我们付给他们钱,他们给我们开发票,我们付的这个钱必须要在对公户里付吗?现金付可以吗?
老师您好,请问我给对方A公司开票了,但是这个钱是他们公司那边个人转给我们这边周超,周超再转到公司账户的,这样是不是应该写一个三方的代收款协议,您能发一个模板给我吗,谢谢了
老师,您好!我们公司买材料转帐给个体户,他们开票多开了两元钱,与转款相差2元,这个票需要重新开吗?谢谢!
老师好,我们公司买焊管,用公户转的钱,他们家不能开票,别的家给开的焊管的发票, 这种情况,只签订三方合同就行了吗?他们需要有母子公司的关系吗? 谢谢
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
关键我们要抵扣啊,与银行对不上
那就叫对方重开,要么多付2元,下次少付
好的,谢谢老师!打扰您休息了!
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
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