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其他业务收入,销项税额,涉及到跨年的红冲。 报增值税,其他业务收入可以在未开具发票这一列中,填负数吗?

其他业务收入,销项税额,涉及到跨年的红冲。
报增值税,其他业务收入可以在未开具发票这一列中,填负数吗?
2021-11-19 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 11:57

您开了跨年的红冲发票的时候,在统计总额的时候是已经扣除了红冲的金额的

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快账用户4209 追问 2021-11-19 14:04

关键是没开发票 这个是2个公司之间的借款。 都是1个老板的 之前老板的指示,是计提利息 2020年,按照老板的指示 计提了利息,也计提了增值税 但是没有开发票 入账是其他业务收入 今天老板变思路了。 不让计提利息了 现在要红冲回去。 那去年做的,都不算数了 现在要调整账面,就涉及到调整报税 没开红冲发票的,怎么整

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齐红老师 解答 2021-11-19 14:10

没有开发票的可以填写负数

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您开了跨年的红冲发票的时候,在统计总额的时候是已经扣除了红冲的金额的
2021-11-19
那形式发票就相当于是免税啊,免税的话,你就没有销项税额的哦。
2021-02-07
对的,是的,是这么做的。
2023-11-07
您好 增值税附表一未开票收入可以填写负数把这部分开票收入冲减
2022-05-12
同学你好 需要一致的 按照账套收入申报
2021-07-02
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