你好,对的是的,结转一下就可以了。

#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
老师,问下,我的未交增值税和减免税额期末借方都有余额,是不是因为月底没有结转,需要结转是吗
老师,那我是不是每月都需要结转?那结转后转出未交增值税税额不管是贷方余额还是借方余额都需要每月结转是吗?
请教老师:月末增值税有留底,可以不结转吗?如果要结转,结转到应交税费-未交增值税借方余额可以吗?
老师,您好,想问一下,应交税费/未交增值税,贷方,应交税费/减免税额,借方,有余额,需不需要年末结转啊
老师,企业股权转让,有很多借款会影响股权转让吗
老师,请问我公司为什么今年忽然有了工会经费的申报?以前年度没有
老师,我们是小规模纳税人,但账套估计是按一般纳税人开的,所以应交增值税下面有明细科目,那我们记账用什么科目合适?
请问跨区域涉税事项中,需要申报异地个税,是申报谁的个税呢,外出员工的个税吗?但是我已经在本地申报过了,这异地申报0可以吗
请问老师,为什么股东分红的税率那么高啊?这种情况做成什么工资,会少交点税?
公司购买了一年期的版权费,能一次性进成本吗?还是得按月分摊?
老师您好公司变更其他都可以变更,税号和成立日期不能变对吧,其他都可以变
签订的A公司的合同,付款给A公司,A公司给我们开B公司的票怎么办,要他们写声明嘛?A公司是联通,有没有做过相关业务的?
老师您好,公司原来是销售家具的,现在加了装修业务。做收入分录的时候,家装能不能贷:主营业务收入--家装,还是做其他业务收入-家装?
老师,我注册资金十万元,25年底备注投资款的金额为20万元,我作为实收资本入账了,也交了营业账簿印花税,我多做的十万元怎么处理呢?我需要更正财务报表吗
结转分录怎么写好呢
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷、应交税费减免税款,借应交税费应交增值税,转出未交增值税贷应交税费、未交增值税。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。