你好,月末增值税有留底,需要结转。结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 只需要计入 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)的借方,而不需要结转到 应交税费—未交增值税

年底应交税费-应交增值税-转出未交增值税为借方余额,是继续结转到应交税费-未交增值税,还是结转到应交税费-增值税留抵税额?或者其他结转方法?
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
请教老师:月末增值税有留底,可以不结转吗?如果要结转,结转到应交税费-未交增值税借方余额可以吗?
老师,有进项税额留底,月末结转增值税的时候 还用结转增值税吗 结转到未交增值税借方
老师,月末结转增值税,这样结转可以吗,假设进项,1000,销项500,分录如下,结转, 借:应交增值税-未交增值税 1000 贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税1000 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交增值税-未交增值税 500,这样有问题?
老师,如果固定资产一次性折旧25年10月份新增的。11月份一次性折旧。在26年做25年汇算时就要调增吗?
老师您好,现在都是数电发票了,还需要在查验平台验证真伪吗
河南周口川汇区统计局报表怎么填写
汇算清缴时纳税调增没反应是怎么回事
税务申报利润表,表中有管理费用,管理费用下有其中业务招待费,z可以只填管理费用总额吗业务招待费不填
统计局的报表怎么填写,要流程,从登录方式
董孝彬老师,个税扣缴端怎么备份,备份完在另一个电脑如何恢复?可以把具体流程发一下吗?
现在红冲的票查得比较严?红冲发票原因写什么比较好?对方开的是服务费发票
智能茶水分离杯,开发票,品类怎么开?
技术咨询服务费,6万的合同需要对方提供正式的咨询报告吗?
老师没有转出未交增值税科目,需要新设一个吗?
你好,没有就需要自己新增才是的