学员您好,原材料二三级科目可以不用核算型号,但是录入入库单的时候,型号、单价和数量要录入。

你好 购进发票需要按 原材料二三级科目 型号计算单价和数量 入账嘛 如图
万优万优公司为增值万优公司为增值税一般纳税人是用税万优公司为增值税一般纳税人是用税率为百分之十三原材料收发按计划成本计价核算材料单位计划成本一百元月初原材料材料万优公司为增值税一般纳税人,是用税率为13%,原材料收发按计划成本计价核算材料,单位计划成本100元,月初原材料材料科目万优公司为增值税一般纳税人,是用税率为13%,原材料收发按计划成本计价核算材料,单位计划成本100元,月初原材料材料科目余额为十万万优公司为增值税一般纳税人是用税率为13%原材料收发按计划成本计价核算材料单位计划成本100元月初原材料材料科目余额为10万元材料成本差异具有材料余额贷方100元材料采购金额材料科目余额为对啊两万元本月发生如下经济业务五月收到上月购物机材料并入库五月收到上月购物机材料并入库数量为二百一十千克第5月收到上月购物机材料并入库数量为210kg,第二题13页基本生产车间生产领用材料100kg,第三题15日向银行申请,银行会需要15万元款项已划拨,暂不考虑银行手续费问题。第四题,16日上述银行汇票购入材料1300。先买价十二五万三千五百元增值税税额一万六千零五十五元5月收到上月二十三日第五题基本车间生产领用具有材料一千千克车间管理部二十三日第五题基本车间生产领用具有材料一千千克车间管理部门领用一百千克第六题二十八日材料五百千克四万八千五百元增值税税额六千三百零五元运费23日第五题基本车间生产领用机油材料1000kg,车间管理部门领用100kg,第六题28日材料500kg,48500元,增值税税额6305元,运费1000元含税款项尚未支23日第五题基本车间生产领用机油材料1000kg,车间管理部门领用100kg,第六题28日材料500kg,48500元,增值税税额6305元,运费1000元含税款项尚未支付,材料23日第五题基本车间生产领用机油材料1000kg,车间管理部门领用100kg,第六题28日材料500kg,48500元,增值税税额6305元,运费1000元含税款项尚未支付,材料尚未到达。要求一根据以上经济业务资23日第五题基本车间生产领用机油材料1000kg,车间管理部门领用100kg,第六题28日材料500kg,48500元,增值税税额6305元,运费1000元含税款项尚未支付,材料尚未到
某企业发出原材料按全月一次加权平均法计价。审计人员审查该企业10月份甲材料的明细账时发现:月初结存500公斤,单价120元,10月份购进一批,数量500公斤,单价130元。该月发出450公斤,单价按130元计算,并全部计入生产成本账户,经查,该材料为本企业在建工程领用,该工程目前尚未完工。要求:(1)指出该企业账务处理中存在的问题;(2)做出调整分录。二
老师你好,建筑行业,购买的零星材料,计入原材料-零星材料,问下这个科目需要进行数量核算吗?如果需要数量核算,那零星材料品种很多,单位有个、块,件等,该怎么操作?
某企业2018年12月原材料期初余额300千克,单价15元,金额4500元。本月材料购入发出情况如下:(1)12、5日,购入200千克,单价16元(2)12、10日发出400千克是第一批次300千克和12月5日购进的100千克(第二批次)(3)12、15日,购入300千克,单价17元(4)12、25日,发出200千克存货是第三批次(12月15日购进)要求:使用个别计价法填制原材料明细账原材料明细账(个别计价法)2018年摘要收入发出结存月日数量单价金额数量单价金额数量单价金额
老师,累计50万元的装修费可以直接进费用,不摊销吗?
老师,自己做的账怎么检查错误呢
公司招聘的人员放在灵活用工平台,这些人员和灵活用工平台签订合同,由灵活用工平台申报个税,每月公司和灵活用工平台结算这种可以吗?
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我想回,我的免费实操里哪一个是同销售中央空调并安装相似实务
销售中央空调并安装企业什么时候确认收入,预收到客户款项是放什么科目
我单位购买的材料由干对方质量问题造成我方损失了,那这批应付款对方也默认不用付了,我单位该怎样处理这笔应付款账呢
老师,新进一家生产企业,生厂企业已经生产两个多月,来了三四天,老板催我把库存这块整理好,去了几次车间, 一、建立起来这1原材料入出库单→2半成品入库出库单→3商品出入库单→4商品变半成品出入库单(意思是商品可以进入下一生产环节)→商品出入库单。 二、每日做原材料库存明细表(出入库结余)、库存商品出入库明细表、 三、车间的人工工时好计算分配这块先放一边。 四、月末统计原材料购入合计领料合计结余。库存商品的入库、出库、结余合计、(车间不会有半成品) 老师请问您看对吗?有意见给到我吗?
老师小规模收入都做无票收入的影响是什么
新公司的账,没有挂过应收账款借方科目,应付贷方科目,全程根据银行流水来入应收账款贷方,和应付账款借方,这样合理吗?