学员你好,需要按照合同金额100万预交的
建筑企业,简易计税项目增值税是50万,预交了20万,一般计税项目本月发生的增值税销项税额为100万元,进项税额为120万元,预交增值税金30万元,月末会计分录是什么
异地预缴增值税嗯我想问一下是按合同金额还是按预收账款的金额缴纳呀就譬如合同金额是100万我实际收到的预收50万我是按哪个金额预缴额增值税呀?
建筑业合同总金额100万,收到建筑款50万,去项目地预交税款是按100万交还是按50万交?
异地建筑安装工程,预收两百万,开票一百万,预交按哪个金额交,有分包方,是按简易计税还是一般计税交
建筑业。小规模,跨地区,开具专用发票3%征收率,金额50万。请问,预交时税款时。按1%预交对吗?
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
如果先开票50万,也按100万交吗?可不可以在电子税务局同一项目分次开外出业分登记表,这样减少交税压力
学员你好,外出需要提供合同的,看你当地税局能不能操作吧