你好,可以扣除消费税(2+50-12)×消费税率 增值税,销售金额×13%

1.某烟厂2019年4月外购烟丝,取得增值税专用发票上注明价税合计税款为6.5万元,本月生产卷烟领用烟丝80%,期初尚有库存的外购烟丝2万元,期末库存烟丝12万元,计算该企业本月应纳消费税中可扣除的消费税。 2.某化妆品生产企业为增值税
甲卷烟厂月初库存已税烟丝买价30万元,当月购进烟丝取得增值税专用发票注明买价60万元月末库存烟丝买价20万元,其余的均为生产卷烟所领用;当月生产某品牌甲类卷烟1000箱对外销售800箱 不含税售价2万元该卷烟计税价格是70元/条。 要求;计算当月准予扣除的外购烟丝消费税[填空1]万元;对外销售卷烟应纳消费税[填空21万元:当期实际应纳消费税额
某烟厂2019年4月外购烟丝,取得增值税专用发票上注明税款为6.5万元,本月生产卷烟领用烟丝80%,期初尚有库存的外购烟丝2万元,期末库存烟丝12万元,计算该企业本月应纳消费税中可扣除的消费税。(增值税税率为13%)
某烟厂2019年4月外购烟丝,取得增值税专用发票上注明税款为6.5万元,本月生产卷烟领用烟丝80%,期初尚有库存的外购烟丝2万元,期末库存烟丝12万元,计算该企业本月应纳消费税中可扣除的消费税。(增值税税率为13%)
过程:某烟卷厂为增值税一般纳税人。2019月5月外购了一北烟丝,取得增信稅专有发票上注明不含增值稅价款为140000元,当月生产卷烟领用于部分烟丝,期初库存的外购烟丝城本为26000元,期末库存烟丝成本为78000元。要求:计算该卷烟厂当月应纳清费税中可扣除的消费税稅额
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
50是怎么来的
6.5÷13%得出采购金额的,你这里是
答案是12吗
我没计算结果,你按这个过程计算一下结果就可以的哈