同学你好,10月开票,是在11月报税,然后交税款 ;
老师你好,我这边是一般纳税人,既开普票也开专票,但是普票的话我们需要交增值税吗?
老师你好,小规模公司季度才是交那个增值税专用发票的费用吗?不是说当月报税过后当月交吧?一般纳税人的话,上个月开票,这个月报税的话就要交费对吗?
老师你好,我是一般纳税人,这个增值税话呢,我十堰开票我10月报税的话,那10月要交款了吗?
老师你好,这张发票呢是我10月份开的发票,我这个月报10月份的税,那我去交这个钱的时候,那这个交了还是没交?
老师你好,代开增值税发票开好的话,他这边的话就扣我的费用,然后我这个月申报的是12月的增值税,那我这个报表的话是这样填写吗?
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
老师你好,我现在呢,就是看到有那个预交款,然后我就点这个交款了,那怎么办?这个是多交了吗?
同学你好,不是多交了,现在交的会在下个月申报后抵减,只是我们先把税交了
老师你好,他这里出现了缴款,但是我缴款已经成功了呀,为什么那里还会显示呢?
同学你好,现在相当于是本月税款本月交了,但不是还有10多天这个月才结束了,这些天可能还会发生税款,在下个申报期申报交税就可以
那老师意思是说他这个显示是预约激款是有的,但是你已经交款了,意思说下个月他就不会有了,对吗?
同学你好,是这样的;