同学你好 代开的时候没有预缴吗
老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?
老师你好,我开出的增值税专用发票,然后每个月用金蝶的话做什么呢?税务这边的话需要做什么?那税务UK要做什么呢?
老师你好,我是一般纳税人,这个增值税话呢,我十堰开票我10月报税的话,那10月要交款了吗?
老师你好,我这个月申报了增值税和印花税,但是财务报表还有企业所得,这些还没申报的话,那我可以开具发票吗?
老师你好,代开增值税发票开好的话,他这边的话就扣我的费用,然后我这个月申报的是12月的增值税,那我这个报表的话是这样填写吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
他这个凭收完证明的话呢,就是12月。
看到你的话,我这个钱交了银行的单据已出来的话,那我应该是这样子写提交才对啊,但是它会出现黄色。
这个钱12月就扣了。
代开的时候预缴的要填写在预缴栏
你好,是填写在这里吗?我写了在这里的话它出现黄色。
同学你好 附表填写预缴栏
老师你好,我写在这里的话它会出现黄色,但是可以生蛋。
老师你好,我写在这里的话它会出现黄色,但是可以申报,嗯,打太快了,打错字了。
同学你好 能申报就直接申报
老师你好,他出现黄色字体这个没关系吗?
同学你好 可以申报就行
老师你好,他出现1300是黄色字体,可以申报,到时候会不会对申报有影响吗?
你实际预缴了就没事的
老师你好,他出现了这个完税证明话,是12月份的,那增值税我交款了,我现在申报12月增值税,那我就写在13栏是对的对吗?
这个也是凭证证明
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢