同学你好 代开的时候没有预缴吗

老师你好,我这个月申报了增值税和印花税,但是财务报表还有企业所得,这些还没申报的话,那我可以开具发票吗?
老师你好,代开增值税发票开好的话,他这边的话就扣我的费用,然后我这个月申报的是12月的增值税,那我这个报表的话是这样填写吗?
老师,就是我这边是这样的,就是我上个月的增值税纳税申报表写错了,然后我点了修改,改好了之后呢,有上个月的交税信息,这个我如何更正,或者说是不用去管他
老师你好,我公司要注销了,但是这个是我2月份申报的报表,我的增值税已经全部交完了,嗯上个月,那我这个月申报2023年的,1月1~3月31号的增值税,那我的全部税费交完就是5629.80,那我该怎么改?我把这个1845.76用进项转出,然后附表2也这样子填写吗?
老师你好,我这边做工程的,就是请别人回来呃干活,然后干一两个月以后节前就不做了,但是这种的话他如果开劳务发票给我,我付款给他的话,那我就不用申报工资,那如果他不开票给我,我就要申报他的工资,对吗
他这个凭收完证明的话呢,就是12月。
看到你的话,我这个钱交了银行的单据已出来的话,那我应该是这样子写提交才对啊,但是它会出现黄色。
这个钱12月就扣了。
代开的时候预缴的要填写在预缴栏
你好,是填写在这里吗?我写了在这里的话它出现黄色。
同学你好 附表填写预缴栏
老师你好,我写在这里的话它会出现黄色,但是可以生蛋。
老师你好,我写在这里的话它会出现黄色,但是可以申报,嗯,打太快了,打错字了。
同学你好 能申报就直接申报
老师你好,他出现黄色字体这个没关系吗?
同学你好 可以申报就行
老师你好,他出现1300是黄色字体,可以申报,到时候会不会对申报有影响吗?
你实际预缴了就没事的
老师你好,他出现了这个完税证明话,是12月份的,那增值税我交款了,我现在申报12月增值税,那我就写在13栏是对的对吗?
这个也是凭证证明
同学你好 对的 是这样的
好的,谢谢老师
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