把原来没有收据的分录 红冲 按这个收据入账
老师,你好 我们给10月给代帐公司打了钱 对方12月才开来发票 请问我们付钱的时候怎麽挂分录 收到发票的时候又如何挂帐呢
老师 我想问 我们发生业务的时候未收到款都挂的应收应付往来账,实际收款了才去消账,但是有一个问题,实际收钱的时候和我挂往来账的金额是会有误差的,这种我到月底我如何才能统计出来我的主营业务收入和主营业务成本呢?
老师,我支付的时候挂了往来,现在收到收据我要如何写分录
去年给我们干的活,对方没有支付钱我们挂的往来,今年我们上级单位给我拨款让支付,收到上级款时分录怎么,收到上级款给人支付时分录又怎么写啊
老师我弄不来这一笔业务了。第一笔分录,借:工程施工,200000贷:应付甲公司200000,现在发票收到了。开了210000,问题1我如何写呀。问题2,将来支付的分录如何写,
怎么挂科目
你好 要描述一下具体业务和你们是什么单位 ?
我们的经营范围是建筑石料用灰岩的开采,销售,道路货物运输
您收到的这个收据是具体什么业务发生的?这个要描述一下。然后用到哪然后用到哪里?
就写了个矿业权转让收益,我们是代理记账公司,不知道是为啥产生
需要看看是不是帐上记了无形资产的现在?转让了。建议您和企业经办人确认一下。
问了一下是土地使用权转让,账上没有无形资产
老师,我问老板了,是属于这种这个公司需要采购矿产资源,然后要取得相应的资质,所以付钱给财政局,但是我不会写分录
。借无形资产 贷,银行存款等。
然后需要摊销对吧
是的,当月摊销摊销十年。