您好,1是贷应付账款-暂估,2红字冲回1,再借工程施工,应交税费-应交增值税,贷应付账款200000%2B10000*增值税税率/(1%2B增值税税率)
老师,请问我去年有笔设计费,对方也开了发票4千多,我记到预付款,因为这个是工程前期的设计工作,去年还不知道接下来工程是否完工可以转为固资,就先记在预付账款,今年该工程中断了,我这笔业务如何转出来,分录如何做?
老师,请问我去年有笔牌匾设计费,对方也开了发票4千多,我记到预付款,因为这个是工程前期的设计工作,去年还不知道接下来工程是否继续可以转为在建工程,就先借:预付账款,贷:银行存款,今年该工程中断了,我这笔业务如何转出来,分录如何做?
老师我弄不来这一笔业务了。第一笔分录,借:工程施工,200000贷:应付甲公司200000,现在发票收到了。开了210000,问题1我如何写呀。问题2,将来支付的分录如何写,
老师我弄不来这一笔业务了。四月份,第一笔分录,借:工程施工,200000贷:应付甲公司200000,8️现在发票收到了。开了210000,问题1我如何写呀。问题2,将来支付的分录如何写, 麻烦老师给一下分录
老师,我们作废了一张去年的成本票,今年也可能还开不回来,我现在如何写这笔分录,我之前写的是,借主营业务成本,贷,其他应付款
老师,我们一般纳税人,进项发票作废,成本这块也要取消,现在在填情况说明,怎么填发票明细反馈?里面的发票问题情况是写有问题还是无问题?发票税前扣除情况,是填可扣除还是填不可扣除?
刚下考场问个考试题,应付账款付款信用期是60天,每年是360天,应付账款周转次数是360÷60=6次,年收入是8000,应付账款平均余额是8000÷6=1333.33。 对不?
@董老师,你好,长投减资提问的。
老师,我们是餐饮公司,客户要求我们开专票,我们应该加几个点?怎么计算的?
开发票 雪糕开什么类
开发票 雪糕开什么类
23年汇算清缴由于税务系统弥补数据错误,少交企业所得税了怎么办
公司租入办公楼,计入使用权资产,每月折旧借方:管理费用,贷方:使用权资产累计折旧。那么,期满后,使用权资产科目一直有余额怎么办呢?
怎么算电动车店销售车+租车+售后的盈亏,有什么表格吗
这一题为什么是选D?
不太懂,第一笔分录,我四月写的,现在收到210000万发票。咋写呀
1借工程施工200000贷应付账款暂估, 2红字冲回1,再借工程施工200000/(1+增值税税率),应交税费-应交增值税,贷应付账款200000+10000*增值税税率/(1+增值税税率)