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8.12月8日,将其拥有的一项专利技术转让给建西建筑公司(增值税一般纳税人),开具增值税专用发票,发票注明转让收入265000元,增值税额15900元,建西建筑公司已转账付款。该专有技术的账面成本为245000(237527.5)元,已计提摊销额50615元,已提无形资产减值准备10575元。 9.12月8日,向思明木材厂购入木材一批,收到的增值税专用发票上的价款为505000元,增值税进项税额65650元,木材现已收到,并验收入库,款项尚未支付,约定的现金折扣条件为2/10(即10日内付款可享受2%的折扣)。 10.12月12日,与世纪御景公司签订了其2#住宅楼建设合同,合同规定世纪御景公司应于工程开工时间12月12日预先交付工程预交款项436000元,并与每年末进行工程进度款项结算,该笔款项已收到,并开具增值税专用发票。

8.12月8日,将其拥有的一项专利技术转让给建西建筑公司(增值税一般纳税人),开具增值税专用发票,发票注明转让收入265000元,增值税额15900元,建西建筑公司已转账付款。该专有技术的账面成本为245000(237527.5)元,已计提摊销额50615元,已提无形资产减值准备10575元。

9.12月8日,向思明木材厂购入木材一批,收到的增值税专用发票上的价款为505000元,增值税进项税额65650元,木材现已收到,并验收入库,款项尚未支付,约定的现金折扣条件为2/10(即10日内付款可享受2%的折扣)。

10.12月12日,与世纪御景公司签订了其2#住宅楼建设合同,合同规定世纪御景公司应于工程开工时间12月12日预先交付工程预交款项436000元,并与每年末进行工程进度款项结算,该笔款项已收到,并开具增值税专用发票。
2021-11-22 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 11:00

你好,题目要求做什么?会计分录那?

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快账用户4402 追问 2021-11-22 11:03

会计分录

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:09

8.借银行存款280900 累计摊销50615 无形资产减值准备10575 贷无形资产245000 应交税费销项税15900 资产处置损益81190

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:09

9借原材料505000 应交税费进项税额65650 贷应付账款580650

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:10

10.借银行存款436000 贷合同负债400000 应交税费销项税36000

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:11

11.借应付账款580650 贷银行存款570550 财务费用10100

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:11

12.借管理费用3610 贷库存现金3610

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:12

13借在建工程28950 贷原材料24300 应付职工薪酬3000 银行存款1650

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:12

借固定资产28950 贷在建工程28950

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:13

14.借在建工程308000 应交税费进项税额39000 贷银行存款347000

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:14

14是15的分录 14借原材料45000+2120/1.09 应交税费进项税额6025.045872 贷银行存款

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:15

16借在建工程8000 贷原材料5300 应付职工薪酬2700

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:15

借固定资产316000 贷在建工程316000

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:15

17借管理费用2655 贷库存现金2655

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:16

18借原材料-暂估48500 贷应付账款-暂估48500

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:16

19.借管理费用855 贷库存现金855

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齐红老师 解答 2021-11-22 11:16

20借制造费用1260 贷待摊费用1260

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快账用户4402 追问 2021-11-22 17:12

为了清偿飞跃集团的货款 , 于12月 1 日签发并承兑一张期限为两个月面额为48500元的无息商业承兑汇票

为了清偿飞跃集团的货款 , 于12月 1 日签发并承兑一张期限为两个月面额为48500元的无息商业承兑汇票
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齐红老师 解答 2021-11-22 17:21

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