你好,题目要求做什么?会计分录那?
老师,给达人的佣金怎么账务处理
增值税及附加税计提缴纳分录,印花税计提缴纳分录
老师好,我公司是一个培训机构,收取学员的住宿费,但是没有房屋所有权,这个住宿费能计入收入么
今年三季度所得税报表职工薪酬怎么填?
老师,老板办私事去外地的住宿费可以抵扣吗,有风险吗?
老师好,报表的数据有些不太确定,在电子税局是否能够先提交财务报表报送,后面过了报税期是否可以修改过来,这样操作可以吗
老师,您好,我想咨询一下,我们是民办非企业医院,现在税务局说我们有固定资产折旧,但是没有交房产税,但是我们这个属于非盈利性医疗机构吧,是不是享受免税政策?有没有文件呢?
老师,出售固定资产开票,这个不含税金额算收入吗?需要在企业所得税营业收入里体现吗?
我们和A公司是关联公司,通过二手车开票给B公司,B是A的供应商,由此签订三方协议以车款抵消货款,那我们公司做账应该怎么做
老师,麻烦给看一下这个凭证。怎么回事。给解释一下,谢谢
会计分录
8.借银行存款280900 累计摊销50615 无形资产减值准备10575 贷无形资产245000 应交税费销项税15900 资产处置损益81190
9借原材料505000 应交税费进项税额65650 贷应付账款580650
10.借银行存款436000 贷合同负债400000 应交税费销项税36000
11.借应付账款580650 贷银行存款570550 财务费用10100
12.借管理费用3610 贷库存现金3610
13借在建工程28950 贷原材料24300 应付职工薪酬3000 银行存款1650
借固定资产28950 贷在建工程28950
14.借在建工程308000 应交税费进项税额39000 贷银行存款347000
14是15的分录 14借原材料45000+2120/1.09 应交税费进项税额6025.045872 贷银行存款
16借在建工程8000 贷原材料5300 应付职工薪酬2700
借固定资产316000 贷在建工程316000
17借管理费用2655 贷库存现金2655
18借原材料-暂估48500 贷应付账款-暂估48500
19.借管理费用855 贷库存现金855
20借制造费用1260 贷待摊费用1260
为了清偿飞跃集团的货款 , 于12月 1 日签发并承兑一张期限为两个月面额为48500元的无息商业承兑汇票
闽新问题请从新输入