你好,题目要求做什么?会计分录那?

单位给员工交的中国人寿的意外伤害保险。因为有员工受伤,中国人寿给单位转来的保险赔付如何做账呢,单位又把这个钱付给员工了,如何做账呢
请问一般商城赠送的积分,比如200,在商户消费,200,请问怎么做账务处理
想问一下,企业是生产工艺品,还有公仔之类的。他收到模具加工费发票,这样正常吗?
没有出货是不是就不用挂应收
为什么SAP系统,在年末必须进行科目余额结转呢?
给工人上的人寿的意外险,收到保险赔付,支付给工人保险赔付如何做账呢
老师,请问一下,购买了一批包装材料 ,开模费是600元,但是他买购3万就退,但是现在要付钱,这个怎么做呢,是先把这600元摊到材料里面,到时在减应付账款吗?
老师我们是小规模公司12月红冲了一笔60多万的专票,这个专票是9月开的,4季度销项就成了负数,这个红冲的专票能抵扣普票的销项吗?
老师,我想问一下,租房合同里只约定交房租的物业费就可以当做租金,可以这样约定吗?物业公司开的物业费,这个可以正常抵扣吗?
老师,元旦快乐,工作中的问题。北京公司在2024年8月成立,注册资本是10万元,股东1出资95000元占95%,股东2还没出资。2024年10月北京公司两股东转让股权给乙公司,乙公司零出资。乙公司如何做账
会计分录
8.借银行存款280900 累计摊销50615 无形资产减值准备10575 贷无形资产245000 应交税费销项税15900 资产处置损益81190
9借原材料505000 应交税费进项税额65650 贷应付账款580650
10.借银行存款436000 贷合同负债400000 应交税费销项税36000
11.借应付账款580650 贷银行存款570550 财务费用10100
12.借管理费用3610 贷库存现金3610
13借在建工程28950 贷原材料24300 应付职工薪酬3000 银行存款1650
借固定资产28950 贷在建工程28950
14.借在建工程308000 应交税费进项税额39000 贷银行存款347000
14是15的分录 14借原材料45000+2120/1.09 应交税费进项税额6025.045872 贷银行存款
16借在建工程8000 贷原材料5300 应付职工薪酬2700
借固定资产316000 贷在建工程316000
17借管理费用2655 贷库存现金2655
18借原材料-暂估48500 贷应付账款-暂估48500
19.借管理费用855 贷库存现金855
20借制造费用1260 贷待摊费用1260
为了清偿飞跃集团的货款 , 于12月 1 日签发并承兑一张期限为两个月面额为48500元的无息商业承兑汇票
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