你好,是你们赔付还是?

老师,挂了应付账款货款为2000元、但是实际我们只给他们付了1200元,还有800元的货物退还给供应商了,那这个应付账款该怎么调
老师,我们代理商企业的,供应商来货但是路途破损了3瓶,快递赔付给我们了,我们是按照原来下单瓶数给供应商钱的,那收到快递的钱怎么做账?我们也按照包括破损的3瓶入库存了
老师,货款我们照付给供应商的,物流赔付了破损费8元这个怎么做呢?
我们付供应商货款1万,因为延期问题索赔赔付给我们2000,这个赔付的款怎么做账呢,我们付款是应付账款银行存款
老师您好,供应商发给我们的货被物流搞丢了,并赔偿了对应的货款,现在这个账务我怎么处理呢?
一般纳税人公司购买100多万的设备,但对方只能开三个点的发票,这是为什么开?对方公司有问题吗?
老师,本年底企业对公支付服务费,年度终了后还没有回票,我挂预付账款科目,比如在明年汇算清缴前回票了,是不是就不用调增,直接借:管理费用,贷:预付账款呢
净菜公司,人工按照计件为准,每月工资在68万,制造费用(管理人员工资,车间费用,折旧等)85万元,报价按照计件为准,此时制造费用是否比计件人工高
你好,老师,我想问一下企业有留底50万,年收入300万,这个增值税要交多少?
什么情况离职单位给员工更多赔偿
老师好,多年前的应收账款 收不回了 完整的处理是怎样的 我们是小企业准则 企业会计制度
我想招人,然后想问一下这个工资我平时应该怎么去算呀?我都不会。
老师好,欠的公司的钱拿要回的酒顶行吗?
老师,请问一下,我们公司有个既是客户又是供应商,我们应收账款是318万,应付账款是300万,现在要用应收抵扣应付,抵扣完后正常情况下我们应该有18万应收账款,但是协调后这18万对方不再支付,这18万要怎么做账啊?谢谢老师
在做长沙卓越家具有限公司的账套里,6月份的本年利润是129131.60,而资产负债表和未分配利润123225是怎么得出来的?
货物损坏了2包 ,物流赔给我们,但是货款我们如数付给供应商的
你好,这个你们可以单独做其他应收款的。
老师,少的这2包不参与到我们的入库数量,我们还是按照采购的数量入库的额,等于是付款金额给供应商是不变的,那这个收款做什么科目好?其他应收款那要怎么冲平啊?
就是相当于你其他应收款物流公司,最后收回来入到银行存款。
老师,可是我们其他 应收款怎么冲平啊?没有借方的其他应收啊?我直接做借银行,贷营业外收入了,因为这个不涉及供应商货款了,因为供应商有赠送的额,不收钱的,等于从赠送里面减掉数量了
不是,你单独收的赔付先做其他应收,相当于你材料费付的完整的,收到的货物价值是低的,如果你们做账没有从货物中扣减的话,那就单独做一个营业外收入吧。
没有从货物中扣减,因为厂家有赠送多余的,这些是不收钱的,等于从这些里面减掉了,那就做营业外收入咯?:
嗯对,我以为你们冲减了呢,做营业外收入吧