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老师:开出去的发票红冲以后,税务上申报时要做什么处理吗?

2021-11-22 14:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 14:27

增值税申报就是按负数开票金额申报的

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快账用户7743 追问 2021-11-22 14:28

就是直接按照系统中的数据是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:28

是的,直接按系统数据就可以

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快账用户7743 追问 2021-11-22 14:29

我们开出去的发票红冲,申报数据不用调整什么,如果是拿到专票抵扣了,对方要红冲,我申报的数据才要调整是吗

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齐红老师 解答 2021-11-22 14:31

抵扣了,你也是开红字发票出去,这个红字发票就是负数收入申报的啊

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增值税申报就是按负数开票金额申报的
2021-11-22
同学你好 红冲发票需要对应冲销收入 增值税申报时候开票收入自动带进去负数销售额
2021-04-01
可以,可以直接抽出去年的发票放进今年的发票,不做任何账务处理
2025-01-23
您好,会计账务处理是上月分录负数冲回,申报按照正负相抵后的余额申报。
2020-11-18
你好,今天红冲了上一年开出去的发票 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本 去年的报表,不需要做调整
2023-02-27
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