你好 ; 那你之前多缴纳 所得税; 你们税务局允许你所得税 多缴纳的金额来抵减增值税吗? 你先把多缴纳的所得税 计提分录 先红冲。 把多缴纳的体现在借方所得税科目去。 以后抵减
北京企业,已办理软件即增即退备案,软件发票已经开好了。办理即增即退操作,所交的税能否先抵扣,再交税 然后退税? 具体怎么操作?
一达通代理出口要开两张发票,以0%折算人民币那个作为13%增值税专票开给一达通的不含税价去开票,然后0%抬头客户,13%增专票抬头是一达通吗? 做账以13%增专票做 借:应收账款-一达通 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后收到一达通退税款我是 借:银行存款 贷:其他应收款-应收出口退税款(代办退税) 然后那张13%增专票备注是“代办退税专用”是吗
老师我12月份专用发票忘记作废了,这个月冲红就行对吧,那是不是得交税然后再办理退税呀?那企业所得税怎么办?
老师您好,办理企业所得税退税不给退,然后代开专票抵掉增值税怎么做账呢?
就是企业所得税才不好退 增值税一开始都好退 后期才查的严格 老师,有点担心怎么搞@货老师
老师你好,公司现在是一般纳税人,之前是个体工商户劳务队,干的活还有150万没给,现在给钱必须打给公户,钱到现在公司,往出支取可以正常支取,税务有什么问题?(当时开票都正常交税了)
老师,没有往返车票,外地的餐费和住宿费可以做福利费吗?
请问老师,24年暂估的固定资产发票没开进来,这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增,譬如计提了10万的折旧,把这10万调增,按10万的5%交企业所得税啊?
老师这题没搞懂帮忙解析一下
合伙企业需要报工商年报嘛?
老师这题没搞懂,帮忙解析一下
商贸公司买进茶和包装,开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种,卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢?发票上分类编码怎么选?
2021年和2022年所得税按多少交
老师,修改财报有什么需要注意的地方以及勾稽关系?我知道的两点,不知道对不对,资产负债表:未分配利润期末➖期初利润表本年净利润;往来款余额不超过收入30%;提供给银行的财报,净资产需要调成3000万,实际净资产才十几万
你好,一般纳税人企业,公司名下有台车卖给个人,开的普票,价税合计2万,印花税报买卖合同吗?印花税计税金额按2万报还是按17699.12报?谢谢