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就是企业所得税才不好退 增值税一开始都好退 后期才查的严格 老师,有点担心怎么搞@货老师

2022-10-27 18:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-27 18:23

 你好1.      增值税看你实际情况。 比如你多缴纳的可以申请退税; 2. 企业所得税确实不好退的;   好多企业申请退  有要求写情况说明 或者是查账的都有   

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:24

老师我刚申请,要不要撤回呀

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:25

老师还有一个问题,就是公司要转出去了,工商变更已经做完,但是呢公司还有延缓的增值税没有缴纳,实际上这个增值税不用交的,但是因为之前出纳开票开多了导致缴纳,现在呢还有很多进项需要认证,对方要求我们把税都交了,这种情况应该怎么跟对方沟通比较好呢,

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:25

增值税不会查吗

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:26

增值税来说的话; 只要你们平常报税是正常的; 据实报没有什么异常风险的; 一般是好退的; 之前不是还有留底进项税退税吗 ; 都可以退的 

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:27

进项我还没有认证呢

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:30

 实际中没有认的部分;     享受留抵进项税退税的优惠政策; 可以退的 

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:34

老师还有一个问题,就是公司要转出去了,工商变更已经做完,但是呢公司还有延缓的增值税没有缴纳,实际上这个增值税不用交的,但是因为之前出纳开票开多了导致缴纳,现在呢还有很多进项需要认证,对方要求我们把税都交了,这种情况应该怎么跟对方沟通比较好呢,

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:34

那老师这个问题应该怎么跟对方沟通比较好呢

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:36

 你好;   那你直接申请  退税即可 ;    多开的发票 ; 发票就得红冲哦 ;  发票红冲了税费退税回来 ;     

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:39

6月分开的开始,9月才收到进项发票,这样还可以把发票红冲掉,然后不用交税吗

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:39

你好;     你多开的部分 本身就可以红冲了发票; 退税增值税的 ; 可以红冲哈   

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:40

但是税款还在哪里呀,而且现在是延缓缴纳了,这个我没有很懂呢

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:41

不是多开,是本来就要开的,只是呢刚好6月份一次性开多了,然后税负就高了,导致了增值税产生,然后进项发票又还没收到

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:44

 你好;        延缓的; 跟你 多开发票产生的税额是不一样的;    你现在  是开多了发票    销项税发票还是什么情况。 不然你等下  追问的次数都没有了。    

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:48

就是6月份进项发票没有收到,然后呢,销项发票开了很多,导致产生了增值税,如果6月份不开,等收到进项发票以后开可能就不会产生增值税了,现在这个公司转出去工商变更已经做了,对方呢要求我们把税交了,但是我们不想交,因为手上还有收到的进项发票没有认证,那这种情况下应该怎么跟对方沟通让对方去缴纳也让对方去认证进项发票比较好呢?目前增值税申请了延缓缴纳

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:52

 那这个的话;  就的先缴纳的;  这个是没有进项税发生的增值税; 就需要缴纳的 ; 后面的话进项税  你们可以以后留着抵扣     

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:54

现在我们不想缴纳,延缓缴纳到23年了,而且公司转给别人了,想让别人缴纳,把没有抵扣的进项发票给他们抵扣,因为进项发票金额金额大于这个增值税金额,那这个怎么跟对方沟通比较好呢

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:56

你好; 最终你们会缴纳的;  因为你们 接手   税务局肯定找你们缴纳的哦 ;  这个本身就是你们发生的业务 ;  人家接手之前的税费   应该原来的人员缴纳的  

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快账用户3589 追问 2022-10-27 18:56

老师我们不是接收方,我们是把公司转给别人

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齐红老师 解答 2022-10-27 18:59

你好;  那你们正常应该缴纳的; 除非对方 接手的人原因接手缴纳税费部分  

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快账用户3589 追问 2022-10-27 19:02

那这个跟对方沟通让对方接手缴纳税费部分呢,手上没有认证的进项金额是大于延缓缴纳的增值税的

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齐红老师 解答 2022-10-27 19:03

 你好 ;   你们可以考虑用进项税没有认证抵扣部分 来跟对方谈 ; 这部分实际中可以  留底部分 以后抵欠的;   这个如果税务局愿意的话;  实际你们后期可以抵减税费的; 对于接收方来说; 他们可以减少税费缴纳; 用这部分来承担本次产生的缓交金额 ; 这样就可以的 

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 你好1.      增值税看你实际情况。 比如你多缴纳的可以申请退税; 2. 企业所得税确实不好退的;   好多企业申请退  有要求写情况说明 或者是查账的都有   
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