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老师扣完社保后的工资5403.35 实际发放5400 咋做账? 咋计提

2021-11-23 08:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-23 08:52

计提 借:直接人工/管理费用-工资/销售费用-工资 5403.35 贷:应付职工薪酬5403.35 发放 借:应付职工薪酬5403.35 贷:银行存款 5400 管理费用-其他 3.35

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快账用户6142 追问 2021-11-23 08:53

老师 你没有看清楚我的提问 是少发了3.35元 怎么做账

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齐红老师 解答 2021-11-23 08:54

回答了,冲管理费用-其他了

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快账用户6142 追问 2021-11-23 08:55

哦哦 抱歉 我看错了

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齐红老师 解答 2021-11-23 08:57

同学你好,没事的哦。

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快账用户6142 追问 2021-11-23 08:58

我们还通过内部往来走的 这员工是项目的 员工 我们是公司一套帐 项目一套帐

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齐红老师 解答 2021-11-23 09:00

一套账是趋势,两套账都是不合法的

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快账用户6142 追问 2021-11-23 09:05

他的个税是按照5783报的

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齐红老师 解答 2021-11-23 09:06

是的,因为你没告诉我社保多少,报税是应付工资合计(包含社保、公积金等)

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计提 借:直接人工/管理费用-工资/销售费用-工资 5403.35 贷:应付职工薪酬5403.35 发放 借:应付职工薪酬5403.35 贷:银行存款 5400 管理费用-其他 3.35
2021-11-23
 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2022-01-12
计提工资 借管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 计提社保公司部分 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 计提社保个人负担部分 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-社保
2024-09-02
同学你好 这个是其他应收款借方余额吗 收不回来了?
2022-03-07
你好,3300以后不再发放了吗?原计提分录这个月红字冲回就可以了,或者是这个月计提的时候少计提3300元。
2020-08-06
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