计提 借:直接人工/管理费用-工资/销售费用-工资 5403.35 贷:应付职工薪酬5403.35 发放 借:应付职工薪酬5403.35 贷:银行存款 5400 管理费用-其他 3.35
上月计提工资12500这月实际发放工资9200多计提的3300咋做账呢?我已经结账了,有办法吗?
计提工资,实发工资6000,有个税30,有社保450,这个会计做账分录怎么做,然后实际发放扣款的时候怎么做会计分录
老师,公司已经计提工资(应发工资),个人部分和单位部分的保险咋计提呢?下月发放咋做呢?
老师扣完社保后的工资5403.35 实际发放5400 咋做账? 咋计提
老师,工资咋计提哩,咋发放哩,交的社保费咋做帐哩老师,我有点米糊,
麻烦问一下老师,个税需要计提吗
你好老师,没有发票的话,800元以下的零星支出用在税前扣除吗
老师好,建筑公司收到发票,同时收到了该公司提供的营业执照开户许可证法人身份证复印件,发票直接入账,营业执照开户许可证法人身份证复印件和付款申请单银行回单一起做账吗?
老师,成本核算方法中分步法分平行、逐步两种,这两种具体分别如何进行核算的
农产品免税票开了50万,百分之一的开了20万,那么是不是就这20万交增值税
公司外招临时工去做项目,产生培训费,能计入职工教育经费吗?这些临时工没有和公司签劳动合同
老师,公司购的窗帘,请问做成什么科合适?
存档的财务报表可以以三个月一申报的汇总三个月的财务报表存档吗?
公司享受的高新加计抵减的5%的税额,会计上应计入哪个科目,要交企税吗
公司销售货物,比如我们出库原发是10吨,对方实收9吨,扣杂0.5吨,我们算亏吨应该是10-9吧,扣杂是扣杂
老师 你没有看清楚我的提问 是少发了3.35元 怎么做账
回答了,冲管理费用-其他了
哦哦 抱歉 我看错了
同学你好,没事的哦。
我们还通过内部往来走的 这员工是项目的 员工 我们是公司一套帐 项目一套帐
一套账是趋势,两套账都是不合法的
他的个税是按照5783报的
是的,因为你没告诉我社保多少,报税是应付工资合计(包含社保、公积金等)