计提 借:直接人工/管理费用-工资/销售费用-工资 5403.35 贷:应付职工薪酬5403.35 发放 借:应付职工薪酬5403.35 贷:银行存款 5400 管理费用-其他 3.35

上月计提工资12500这月实际发放工资9200多计提的3300咋做账呢?我已经结账了,有办法吗?
计提工资,实发工资6000,有个税30,有社保450,这个会计做账分录怎么做,然后实际发放扣款的时候怎么做会计分录
老师,公司已经计提工资(应发工资),个人部分和单位部分的保险咋计提呢?下月发放咋做呢?
老师扣完社保后的工资5403.35 实际发放5400 咋做账? 咋计提
老师,工资咋计提哩,咋发放哩,交的社保费咋做帐哩老师,我有点米糊,
你好老师,在学习实操的时候,老师讲到增值税申报时填写的金额是利润表首行的营业利润的数据,也就是说,营业利润的数据与增值税的数据是一致的,请问营业外收入一律不缴纳增值税吗,谢谢
老师好,生产企业,前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里,对方开票需要加点,厂房已经建成几个月,已投入使用几个月,几百万的厂房,请问给补入到账里吗?有什么注意事项?
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师 你没有看清楚我的提问 是少发了3.35元 怎么做账
回答了,冲管理费用-其他了
哦哦 抱歉 我看错了
同学你好,没事的哦。
我们还通过内部往来走的 这员工是项目的 员工 我们是公司一套帐 项目一套帐
一套账是趋势,两套账都是不合法的
他的个税是按照5783报的
是的,因为你没告诉我社保多少,报税是应付工资合计(包含社保、公积金等)